寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 寿县寿春镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 寿县寿春镇人民政府概况
一、部门职责
(1)落实政策: 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村居民委员会的指导,提高、培育村居民委员会自治能力。
(2)促进发展: 科学制定发展规划,营造城乡经济发展环境,加强市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强劳动力技能培训,引导劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
(3)维护稳定: 要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障群众合法权益,维护社会稳定。
(4)加强管理: 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善人居环境,不断提高人口素质和群众生活质量。
(5)提供服务: 进一步发展和完善城乡社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,无变动。
纳入寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
寿县寿春镇人民政府本级 |
2 |
农经站 |
3 |
生态环保站(文广站) |
第二部分 寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,282.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6,118.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,803.46 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
2.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
51.26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
71.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
84.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
74.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2,767.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,255.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
398.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
59.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
23.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
177.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
27 |
11,085.83 |
本年支出合计 |
61 |
11,085.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
29 |
880.68 |
年末结转和结余 |
63 |
880.68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
11,966.50 |
总计 |
65 |
11,966.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
11,085.83 |
11,085.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6,118.42 |
6,118.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,772.77 |
5,772.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
5,772.77 |
5,772.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
72.93 |
72.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
72.93 |
72.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
120.97 |
120.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 |
行政运行 |
120.97 |
120.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 |
民族事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012304 |
民族工作专项 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 |
广播电视 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 |
广播 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
84.80 |
84.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.41 |
47.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
74.29 |
74.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,767.41 |
2,767.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,623.72 |
2,623.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,613.72 |
2,613.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,255.90 |
1,255.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
105.10 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
375.33 |
375.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
103.36 |
103.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
271.97 |
271.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
274.63 |
274.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
224.63 |
224.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
493.84 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
398.50 |
398.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
256.36 |
256.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
256.36 |
256.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
142.14 |
142.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
11.07 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.07 |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
177.74 |
177.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
173.74 |
173.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
173.74 |
173.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
11,085.83 |
6,726.96 |
4,358.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6,118.42 |
6,118.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,772.77 |
5,772.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
5,772.77 |
5,772.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
72.93 |
72.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
72.93 |
72.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
120.97 |
120.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 |
行政运行 |
120.97 |
120.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 |
民族事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012304 |
民族工作专项 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 |
广播电视 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 |
广播 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
84.80 |
84.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.41 |
47.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
74.29 |
74.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,767.41 |
128.59 |
2,638.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,623.72 |
0.00 |
2,623.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,613.72 |
0.00 |
2,613.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,255.90 |
112.10 |
1,143.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
105.10 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
375.33 |
0.00 |
375.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
103.36 |
0.00 |
103.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
271.97 |
0.00 |
271.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
274.63 |
0.00 |
274.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
224.63 |
0.00 |
224.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
493.84 |
0.00 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
493.84 |
0.00 |
493.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
398.50 |
0.00 |
398.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
256.36 |
0.00 |
256.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
256.36 |
0.00 |
256.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
142.14 |
0.00 |
142.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.07 |
0.00 |
131.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
177.74 |
0.00 |
177.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
173.74 |
0.00 |
173.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
173.74 |
0.00 |
173.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,282.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
6,118.42 |
6,118.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,803.46 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
84.80 |
84.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
74.29 |
74.29 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,767.41 |
141.70 |
2,625.72 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,255.90 |
1,255.90 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
398.50 |
398.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
177.74 |
0.00 |
177.74 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
11,085.83 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
11,085.83 |
8,282.36 |
2,803.46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
11,085.83 |
总计 |
58 |
11,085.83 |
8,282.36 |
2,803.46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
8,282.36 |
6,726.96 |
1,555.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6,118.42 |
6,118.42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,772.77 |
5,772.77 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
5,772.77 |
5,772.77 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
72.93 |
72.93 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
72.93 |
72.93 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
120.97 |
120.97 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 |
行政运行 |
120.97 |
120.97 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 |
民族事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012304 |
民族工作专项 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 |
广播电视 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070804 |
广播 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
84.80 |
84.80 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.80 |
51.80 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
47.41 |
47.41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
74.29 |
74.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 |
污染防治 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 |
自然生态保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
141.70 |
128.59 |
13.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13.11 |
0.00 |
13.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
88.59 |
88.59 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
1,255.90 |
112.10 |
1,143.80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
105.10 |
105.10 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
375.33 |
0.00 |
375.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
103.36 |
0.00 |
103.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
271.97 |
0.00 |
271.97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
274.63 |
0.00 |
274.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
224.63 |
0.00 |
224.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 |
其他农林水支出 |
493.84 |
0.00 |
493.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
493.84 |
0.00 |
493.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
交通运输支出 |
398.50 |
0.00 |
398.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 |
公路水路运输 |
256.36 |
0.00 |
256.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 |
公路建设 |
256.36 |
0.00 |
256.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
142.14 |
0.00 |
142.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
11.07 |
0.00 |
11.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
131.07 |
0.00 |
131.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
2,266.65 |
302 |
商品和服务支出 |
3,961.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
421.32 |
30201 |
办公费 |
84.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
395.04 |
30202 |
印刷费 |
95.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
323.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
107.77 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
256.89 |
30205 |
水费 |
3.27 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
250.34 |
30206 |
电费 |
8.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
26.51 |
30207 |
邮电费 |
42.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
55.42 |
30211 |
差旅费 |
17.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
213.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
1.64 |
30213 |
维修(护)费 |
22.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
109.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
499.25 |
30215 |
会议费 |
6.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
95.81 |
30217 |
公务接待费 |
43.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
50.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
195.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
11.20 |
30226 |
劳务费 |
11.94 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,331.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
40.54 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.01 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
68.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
146.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
14.50 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,156.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
2,765.90 |
公用经费合计 |
3,961.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
|
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公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,803.46 |
0.00 |
2,803.46 |
2,803.46 |
0.00 |
2,803.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,625.72 |
0.00 |
2,625.72 |
2,625.72 |
0.00 |
2,625.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,623.72 |
0.00 |
2,623.72 |
2,623.72 |
0.00 |
2,623.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,613.72 |
0.00 |
2,613.72 |
2,613.72 |
0.00 |
2,613.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177.74 |
0.00 |
177.74 |
177.74 |
0.00 |
177.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.74 |
0.00 |
173.74 |
173.74 |
0.00 |
173.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.74 |
0.00 |
173.74 |
173.74 |
0.00 |
173.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(注:寿县寿春镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)
第三部分 寿县寿春镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11966.5万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计11966.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加1611万元,增长15.6%,主要原因:扶贫、畅通工程、环境整治、抗疫防汛、蓄洪区安置等投入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计11085.83万元,其中:财政拨款收入8282.36万元,占74.71%;基金预算拨款2803.46万元,占25.29%
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计11085.83万元,其中:基本支出6726.96万元,占60.68%;项目支出4358.87万元,占39.32%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计11085.8万元,支出总计11085.8万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加5816.8万元,增长110.3%,主要原因:扶贫、畅通工程、环境整治、抗疫防汛、蓄洪区安置等投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8282.36万元,占本年支出的74.71%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3048.36万元,增长58.24%。扶贫、畅通工程、环境整治、抗疫防汛、蓄洪区安置等投入增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8282.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6118.42万元,占73.87%;教育支出2.05万元,占0.02%;文化旅游与传媒支出51.26万元,占0.62%;卫生健康支出(类)支出84.8万元,占1.02%;节能环保支出(类)支出74.29万元,占0.9%;城乡社区支出(类)支出141.7万元,1.72%;社会保障和就业(类)支出71.61万元,占0.86%;农林水(类)支出1255.9万元,占15.16%;住房保障(类)支出59.95万元,占0.73%;交通运输支出(类)支出398.5万元,占4.81%;灾害防治及应急管理支出(类)支出23.9万元,占0.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.79万元,支出决算为8282.36万元,完成年初预算的488.4%。决算数大于预算数的主要原因:乡镇只做保运转预算。其中:基本支出6726.96万元,占81.22%;项目支出1555.41万元,占18.78%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1460.91万元,支出决算为5772.77万元,完成年初预算的395.15%,决算数大于预算数的主要原因是预算仅包含工资福利、办公等基本支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.93万元。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.6万元。
4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为120.97万元。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元。
6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元。
7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.4万元。
8.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元。
9.教育支出(类)普通教育(款))其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.05万元。
10.文化旅游与传媒支出(类)广播电视(款)广播(类)年初预算为56.04万元,支出决算为51.26万元
11社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.04万元。
12社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为41.02万元,支出决算为41.02万元。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.54万元。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为33万元。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为4.39万元,支出决算为4.39万元。完成年初预算的100%
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47.41万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的100%。
17.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.29万元。
18.城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为非部门40万元,支出决算为40万元。
20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡支出(项)。支出决算为88.59万元。
21.农林水支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元.
22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为30.3万元,支出决算为28.7万元。
23.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。
24.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为农业资源保护修复与利用16.4万元。
25.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为,0万元,支出决算为4万元。
26.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。
27.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.36万元。
28.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为271.97万元。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为224.63万元。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元。
31.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为493.84万元。
32.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.36万元。
33.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.14万元。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为57.7万元,支出决算为59.95万元。
35.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6726.96万元,其中:人员经费2266.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费3961.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2803.46万元,本年支出2803.46万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2613.72万元。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。。
3.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元。
5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为173.74万元。
6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县寿春镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,寿县寿春镇人民政府机关运行经费支出3961.05万元,比2019年增加2032.55万元,增长105%,主要原因是:2020年度全镇投入抗击疫情工作,在宣传、封堵、摸底、检测、隔离点建设等方面投入大量资金。夏季防汛工作中,面对灾民安置、物资采购,抢险排涝提供强有效的资金保障。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,寿县寿春镇人民政府政府采购货物支出43.23 万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,寿县寿春镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共16个项目,涉及资金825万元,占项目预算总额的100%。达到预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,达到预期绩效目标,整体支出绩效评价合格。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)
本部门组织对“寿春镇社区工作经费”项目开展了绩效评价,涉及资金245万元、占项目预算的30%。从自评情况看,各项目完成效果较好,实现了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿春镇人民政府2020年度一般公共预算财政
拨款“三公经费”支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表 |
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部门:淮南市寿县寿春镇人民政府 |
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单位:万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
44.65 |
43.01 |
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公务用车购置及运行维护费 |
14.25 |
14.01 |
||
其中:公务用车运行维护费 |
14.25 |
14.01 |
||
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
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合计 |
58.90 |
57.01 |
||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县寿春镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.9万元,支出决算为57.01万元,完成预算的96%。决算数小于预算数,降低的原因是严格执行公务接待相关制度,加强经费管理,从严控制接待标准,厉行节约;严格遵守中央八项规定精神,加强经费管理,严格执行公务用车制。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含镇机关本级和镇属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县寿春镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算43.01万元,占75%;公务用车购置及运行费支出决算14.01万元,占25%。具体情况如下:
1.公务接待费支出43.01万元, 与2019年度决算相比,增加9.96万元,增加30%,原因是2020年度各项公务活动次数增加,如招商引资、外地到镇学习交流、扶贫迎检等。我镇下一步要把过紧日子作为长期方针政策、强化举措、完善机制、以加强公务接待管理为抓手,应压尽压,精打细算,推动公务接待逐年下降。
2.公务用车购置及运行费支出14.01万元,与2019年度决算相比,增加0.06万元,增长0.4%,基本与上年持平,保障了公务用车使用。
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