寿县安丰镇人民政府2024年度单位决算及情况说明

发布时间:2025-08-28 14:33信息来源:寿县安丰镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

 

寿县安丰镇人民政府2024部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20258

 

 

 

 

第一部分 寿县安丰镇人民政府概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 寿县安丰镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县安丰镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

   第一部分 寿县安丰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

决算单位构成看, 安丰镇单位2024年度决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较无变动

纳入安丰镇单位2024年度单位决算编制范围的下属单位共3个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县安丰镇人民政府本级

 

2

农经站

3

生态环保站(文广站)

 

2

农经站

3

生态环保站(文广站)

 

 

 

 

第二部分 寿县安丰镇人民政府2024部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7886.79

一、一般公共服务支出

35

1149.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

895.73

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

22.75

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

175.58

 

9

 

九、卫生健康支出

43

68.03

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

899.23

 

12

 

十二、农林水支出

46

5516.38

 

13

 

十三、交通运输支出

47

880.05

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

70.62

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

8782.52

本年支出合计

61

8782.52

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

 

总计

65

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

18251.44

8782.52

 

 

 

 

 

9468.91

 

2010101

行政运行

713.71

713.71

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

713.71

713.71

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

33.15

33.15

 

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

92.35

92.35

 

 

 

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

6.03

6.03

 

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

6.49

6.4

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

8.45

8.4

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

18.77

3.9

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.79

80.79

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.39

40.39

 

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

20.5

20.5

 

 

 

 

 

 

 

2081006

养老服务

8.6

8.6

 

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

12.64

12.64

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

61.68

61.68

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

355.89

355.89

 

 

 

 

 

 

 

2120804

农业基础设施建设支出

295

295

 

 

 

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

27.81

27.81

 

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

217.01

217.01

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

113.06

113.06

 

 

 

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

162.11

162.11

 

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

507.15

507.15

 

 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

156.8

156.8

 

 

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1539.42

1539.42

 

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.28

126.28

 

 

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

31

31

 

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

2742.95

2742.95

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

70.62

70.62

 

 

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

9378.91

9378.91

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

180363.24

1287.22

16749.01

 

 

 

2010301

行政运行

713.71

359.26

354.44

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

33.15

33.15

 

 

 

 

2010350

事业运行

92.35

92.35

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

288.54

283.19

5.34

 

 

 

2010505

专项统计业务

1.09

 

1.09

 

 

 

2010507

专项普查活动

6.03

 

6.03

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

6.4

 

6.4

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

8.4

3.45

5

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

18.77

 

18.77

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.9

 

3.9

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.79

80.79

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.39

40.39

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

8.5

 

8.5

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

20.5

 

20.5

 

 

 

2081006

养老服务

8.6

 

8.6

 

 

 

2082001

临时救助支出

12.6

 

12.64

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

4.1

 

4.1

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

61.6

 

61.68

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

0.96

 

0.96

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

1.39

 

1.39

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

4

 

4

 

 

 

2120104

城管执法

3.5

 

3.5

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

355.89

 

355.89

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

295

 

295

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

27.81

 

27.81

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

217.01

 

217.01

 

 

 

2130109

农产品质量安全

0.9

 

0.99

 

 

 

2130122

农业生产发展

113.06

 

113.06

 

 

 

2130124

农村合作经济

7

 

7

 

 

 

2130126

农村社会事业

162.11

 

162.11

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

186.15

 

186.15

 

 

 

2130305

水利工程建设

1.49

 

1.49

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

2.5

 

2.5

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

207.15

 

207.15

 

 

 

2130505

生产发展

156.8

 

156.8

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1539.42

 

1539.42

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.28

 

126.28

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

31

 

31

 

 

 

2130999

其他目标价格补贴

29.44

 

29.44

 

 

 

2139999

其他农林水支出

2727.95

 

2727.95

 

 

 

2140104

公路建设

880.05

 

880.05

 

 

 

2210201

住房公积金

70.62

70.62

 

 

 

 

2299999

其他支出

9178.71

323.98

8854.73

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7886.79

一、一般公共服务支出

30

1149.84

1149.84

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

895.73

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

22.75

22.75

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

175.58

175.58

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

68.03

68.03

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

899.23

3.5

895.73

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

5516.38

5516.38

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

880.05

880.05

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

70.62

70.62

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

 

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

8782.52

7886.79

895.73

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

8782.52

总计

58

8782.52

7886.79

895.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7886.79

963.24

6923.54

2010301

行政运行

713.71

359.26

354.44

2010302

一般行政管理事务

33.15

33.15

 

2010350

事业运行

92.35

92.35

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

288.54

283.19

5.34

2010505

专项统计业务

1.09

 

1.09

2010507

专项普查活动

6.03

 

6.03

2013299

其他组织事务支出

6.49

 

6.49

2019999

其他一般公共服务支出

8.45

3.45

5

2070199

其他文化和旅游支出

18.77

 

18.77

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.98

 

3.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.79

80.79

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.39

40.39

 

2080799

其他就业补助支出

8.5

 

8.5

2080999

其他退役安置支出

20.5

 

20.5

2081006

养老服务

8.63

 

8.6

2082001

临时救助支出

12.64

 

12.64

2089999

其他社会保障和就业支出

4.11

 

4.1

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

61.68

 

61.68

2100408

基本公共卫生服务

0.96

 

0.96

2100499

其他公共卫生支出

1.39

 

1.39

2100799

其他计划生育事务支出

4

 

4

2120104

城管执法

3.5

 

3.5

2130109

农产品质量安全

0.99

 

0.99

2130122

农业生产发展

113.06

 

113.06

2130124

农村合作经济

7

 

7

2130126

农村社会事业

162.11

 

162.11

2130199

其他农业农村支出

186.15

 

186.15

2130305

水利工程建设

1.49

 

1.49

2130306

水利工程运行与维护

2.5

 

2.5

2130504

农村基础设施建设

507.15

 

507.15

2130505

生产发展

156.8

 

156.8

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1539.42

 

1539.42

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.28

 

126.28

2130706

对村集体经济组织的补助

31

 

31

2130999

其他目标价格补贴

29.44

 

29.44

2139999

其他农林水支出

2652.95

 

2652.95

2140104

公路建设

880.05

 

880.05

2210201

住房公积金

70.62

70.62

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

783.34

302

商品和服务支出

35.97

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

510.58

30201

  办公费

11.76

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

3

30103

  奖金

18.86

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

13

30205

  水费

5.21

31003

  专用设备购置

3

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

128.42

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

9

30207

  邮电费

6.82

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.6

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

21.42

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

8.79

30211

  差旅费

2.49

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

70.62

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.6

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

140.92

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

123.75

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

16.93

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

2

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

6.05

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.24

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

924.26

公用经费合计

38.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

895.73

 

895.73

895.73

 

895.73

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

355.89 

 

355.89

355.89

 

355.89

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

295

 

295

295

 

295

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

 

 

 

27.81

 

27.81

27.81

 

27.81

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

217.01 

217.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”

 

第三部分 寿县安丰镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18251万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计18036万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收入增加6004万元,增长49%,收入增加了3307万元,增长了22%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年增加;二是代管资金收支今年纳入决算,梧桐二期金额庞大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18251万元,其中:财政拨款收入8782万元,占48%;其他收入9468.91万元,占52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18036万元,其中:基本支出1287.22万元,占0.7%;项目支出16749.01万元,占93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计8782.52万元(含年初财政拨款结转余),支出总计8782.52万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比,财政拨款收、支总计各减少3945.59万元,主要原因:一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少

l 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8782.52万元,占本年支出的49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8782.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1149.84万元,占13%;文化旅游体育与传媒(类)支出22.75万元;社会保障和就业(类)支出175.59万元,占0.02%;农林水(类)支出5516.38万元,占63%;住房保障(类)支出70.63万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1344.2927万元,支出决算为7886.79万元,完成年初预算的587%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇只做保运转预算,实际支出项目增加;二是追加人员经费。其中:基本支出963.24万元,占12%;项目支出6923.54万元,占88%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算为713.71万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为33.16万元。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为288.54万元。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算为92.35万元。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算为6.03万元。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算为1.09万元。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为80.79万元。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为40.39万元。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出决算为8.5万元。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出决算为20.5万元。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)支出决算为8.63万元。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算为12.64万元。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出决算为9.16万元。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为4.11万元。

15. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算为61.68万元。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算为0.96万元。

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算为4万元。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出决算为3.5万元。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出决算为113.06万元。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)支出决算为162.11万元。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出决算为186.15万元。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出决算为2.5万元。

23. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出决算为507.15万元。

24. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出决算为156.8万元。

25. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出决算为1539.42万元。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为126.28万元。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算为31万元。

28. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算为2652.95万元。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为70.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出963.25万元,其中人员经费924.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入895.73万元,本年支出895.73万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 征地和拆迁补偿支出决算为355.9万元。

2. 农村基础设施建设支出决算为295万元。

3. 农业农村生态环境支出决算为27.81万元。

4. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算为217.02万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,寿县安丰镇人民政府机关运行经费支出XX万元,比2024年增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是……。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,寿县安丰镇人民政府政府采购支出总额1012.19万元,其中:设备购置11.98万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,安徽省安丰镇人民政府共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:部门三公经费公开(参考格式)

 

寿县安丰镇人民政府2024度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

(参考格式)

 

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

55.41 

55.41 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 36.43

 36.43

公务用车购置及运行维护费

 18.98

 18.98

  其中:公务用车购置费

 

 

公务用车运行维护费  

 18.98

 18.98

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

   

 寿县安丰镇人民政府2024年度单位决算及情况说明.docx

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