八公山乡2022年度部门决算和“三公”经费决算

发布时间:2023-07-27 17:24信息来源:寿县八公山乡政府文字大小:[    ] 背景色:       

寿县八公山乡2022年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

 

 

第一部分 寿县八公山乡概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 寿县八公山乡2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县八公山乡2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


寿县八公山乡2022部门决算情况

 

 

第一部分 寿县八公山乡概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本乡经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民增收,搞好农业结构调整,带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安、维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本乡人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算构成

寿县八公山乡2022年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,,与预算比较无增减,纳入寿县八公山乡2022年度部门决算编制范围的二级单位的部门共2个详细情况见下表:

 

序号

部门名称

1

寿县八公山乡本级

2

八公山乡文广站

3

八公山乡农经站

 

第二部分 寿县八公山乡2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门

 

金额部门:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

74,368,293.63

一、一般公共服务支出

248,642.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

50,948,457.35

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

 

五、教育支出

0.00

六、经营收入

 

六、科学技术支出

0.00

七、附属部门上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

540,025.64

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

1,437,151.92

 

 

九、卫生健康支出

289,391.29

 

 

十、节能环保支出

204,105.54

 

 

十一、城乡社区支出

1,413,997.35

 

 

十二、农林水支出

70,657,444.28

 

 

十三、交通运输支出

263,448.59

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

302,544.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

50,000,000.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

12535.68

本年支出合计

12535.68

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门

 

 

 

 

 

金额部门:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属部门上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

125,356,750.98

125,356,750.98

 

 

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

8,400.00

8,400.00

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

189,856.00

189,856.00

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

34,010.00

34,010.00

 

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

7,376.00

7,376.00

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

9,000.00

9,000.00

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

79,654.84

79,654.84

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

460,370.80

460,370.80

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,360.00

6,360.00

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

403,392.49

403,392.49

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

201,696.25

201,696.25

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

300,210.75

300,210.75

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

221,699.50

221,699.50

 

 

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

138,893.00

138,893.00

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

164,899.93

164,899.93

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

41,800.00

41,800.00

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

140,380.50

140,380.50

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

33,582.51

33,582.51

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

73,628.28

73,628.28

 

 

 

 

 

 

2110101

行政运行

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

174,105.54

174,105.54

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

85,000.00

85,000.00

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

280,540.00

280,540.00

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

288,457.35

288,457.35

 

 

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

560,000.00

560,000.00

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

12,885,728.83

12,885,728.83

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

470,210.25

470,210.25

 

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

115,627.90

115,627.90

 

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

1,580,027.74

1,580,027.74

 

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

390,813.36

390,813.36

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

276,040.00

276,040.00

 

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

400,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

54,428,996.20

54,428,996.20

 

 

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

263,448.59

263,448.59

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

302,544.37

302,544.37

 

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

50,000,000.00

50,000,000.00

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

金额部门:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

科目编码

科目名称

合计

36,411,814.52

11,202,268.59

25,209,545.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,106,518.14

8,106,518.14

0.00

 

 

 

20102

政协事务

1,259,325.00

1,259,325.00

0.00

 

 

 

2010201

  行政运行

1,253,885.00

1,253,885.00

0.00

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

5,440.00

5,440.00

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,354,347.69

6,354,347.69

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

6,354,347.69

6,354,347.69

0.00

 

 

 

20105

统计信息事务

3,600.00

3,600.00

0.00

 

 

 

2010505

  专项统计业务

3,600.00

3,600.00

0.00

 

 

 

20106

财政事务

193,418.50

193,418.50

0.00

 

 

 

2010601

  行政运行

183,285.00

183,285.00

0.00

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

10,133.50

10,133.50

0.00

 

 

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2011301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20132

组织事务

180,826.95

180,826.95

0.00

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

88,684.20

88,684.20

0.00

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

92,142.75

92,142.75

0.00

 

 

 

20133

宣传事务

20,000.00

20,000.00

0.00

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

95,000.00

95,000.00

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

95,000.00

95,000.00

0.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

305,418.33

305,418.33

0.00

 

 

 

20701

文化和旅游

275,845.33

275,845.33

0.00

 

 

 

2070109

  群众文化

78,020.33

78,020.33

0.00

 

 

 

2070114

  文化和旅游管理事务

33,536.00

33,536.00

0.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

164,289.00

164,289.00

0.00

 

 

 

20708

广播电视

29,573.00

29,573.00

0.00

 

 

 

2070808

  广播电视事务

29,573.00

29,573.00

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,964,530.81

1,964,530.81

0.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

7,440.00

7,440.00

0.00

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7,440.00

7,440.00

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

714,986.26

714,986.26

0.00

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

128,438.00

128,438.00

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

391,032.17

391,032.17

0.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

195,516.09

195,516.09

0.00

 

 

 

20807

就业补助

363,396.00

363,396.00

0.00

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

363,396.00

363,396.00

0.00

 

 

 

20809

退役安置

60,679.17

60,679.17

0.00

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

14,521.17

14,521.17

0.00

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

46,158.00

46,158.00

0.00

 

 

 

20810

社会福利

400,000.00

400,000.00

0.00

 

 

 

2081006

  养老服务

400,000.00

400,000.00

0.00

 

 

 

20820

临时救助

35,200.00

35,200.00

0.00

 

 

 

2082001

  临时救助支出

35,200.00

35,200.00

0.00

 

 

 

20828

退役军人管理事务

113,305.61

113,305.61

0.00

 

 

 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

113,305.61

113,305.61

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

269,523.77

269,523.77

0.00

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

269,523.77

269,523.77

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

274,860.18

274,860.18

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

20,000.00

20,000.00

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

254,860.18

254,860.18

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

132,257.68

132,257.68

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

36,374.94

36,374.94

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

86,227.56

86,227.56

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

502,498.01

50,000.00

452,498.01

 

 

 

21103

污染防治

242,498.01

50,000.00

192,498.01

 

 

 

2110301

  大气

50,000.00

50,000.00

0.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

192,498.01

0.00

192,498.01

 

 

 

21104

自然生态保护

260,000.00

0.00

260,000.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

260,000.00

0.00

260,000.00

 

 

 

212

城乡社区支出

1,414,220.79

110,000.00

1,304,220.79

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

70,000.00

70,000.00

0.00

 

 

 

2120104

  城管执法

70,000.00

70,000.00

0.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,304,220.79

0.00

1,304,220.79

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

130,063.36

0.00

130,063.36

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

1,174,157.43

0.00

1,174,157.43

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

40,000.00

40,000.00

0.00

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

40,000.00

40,000.00

0.00

 

 

 

213

农林水支出

18,129,221.60

97,667.00

18,031,554.60

 

 

 

21301

农业农村

1,070,871.00

97,667.00

973,204.00

 

 

 

2130104

  事业运行

17,016.00

17,016.00

0.00

 

 

 

2130108

  病虫害控制

80,651.00

80,651.00

0.00

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

20,000.00

0.00

20,000.00

 

 

 

2130119

  防灾救灾

241,100.00

0.00

241,100.00

 

 

 

2130122

  农业生产发展

192,000.00

0.00

192,000.00

 

 

 

2130126

  农村社会事业

98,000.00

0.00

98,000.00

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

70,104.00

0.00

70,104.00

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

352,000.00

0.00

352,000.00

 

 

 

21302

林业和草原

426,140.00

0.00

426,140.00

 

 

 

2130205

  森林资源培育

426,140.00

0.00

426,140.00

 

 

 

2130299

  其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21303

水利

2,292,000.00

0.00

2,292,000.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

2,292,000.00

0.00

2,292,000.00

 

 

 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

10,536,300.12

0.00

10,536,300.12

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

6,447,278.44

0.00

6,447,278.44

 

 

 

2130506

  社会发展

232,546.00

0.00

232,546.00

 

 

 

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3,856,475.68

0.00

3,856,475.68

 

 

 

21307

农村综合改革

1,113,140.17

0.00

1,113,140.17

 

 

 

2130701

  对村级公益事业建设的补助

279,620.17

0.00

279,620.17

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

683,520.00

0.00

683,520.00

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

150,000.00

0.00

150,000.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

2,690,770.31

0.00

2,690,770.31

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

2,690,770.31

0.00

2,690,770.31

 

 

 

214

交通运输支出

3,071,203.73

0.00

3,071,203.73

 

 

 

21401

公路水路运输

2,821,203.73

0.00

2,821,203.73

 

 

 

2140104

  公路建设

2,821,203.73

0.00

2,821,203.73

 

 

 

21406

车辆购置税支出

250,000.00

0.00

250,000.00

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

250,000.00

0.00

250,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

293,274.13

293,274.13

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

293,274.13

293,274.13

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

293,274.13

293,274.13

0.00

 

 

 

229

其他支出

2,350,068.80

0.00

2,350,068.80

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,167,668.80

0.00

1,167,668.80

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

1,167,668.80

0.00

1,167,668.80

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

1,182,400.00

0.00

1,182,400.00

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,182,400.00

0.00

1,182,400.00

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门

 

 

金额部门:元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

74,408,293.63

一、一般公共服务支出

10,005,554.45

10,005,554.45

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

50,948,457.35

二、外交支出

 

 

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

0.00

 

 

 

五、教育支出

 

 

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

0.00

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

540,025.64

540,025.64

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,437,151.92

1,437,151.92

0.00

 

 

 

九、卫生健康支出

289,391.29

289,391.29

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

204,105.54

204,105.54

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

4,128,813.73

3,180,356.38

948,457.35

 

 

 

十二、农林水支出

58,145,715.45

58,145,715.45

 

 

 

 

十三、交通运输支出

263,448.59

263,448.59

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

302,544.37

302,544.37

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

50,000,000.00

 

50,000,000.00

 

本年收入合计

125,356,750.98

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

125,316,750.98

74,368,293.63

50,948,457.35

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

总计

125,356,750.98

总计

125,316,750.98

74,368,293.63

50,948,457.35

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门                                                               金额部门:元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

74,408,293.63

74,408,293.63

 

2010505

专项统计业务

8,400.00

8,400.00

0.00

2010601

行政运行

189,856.00

189,856.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

34,010.00

34,010.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

7,376.00

7,376.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

9,000.00

9,000.00

0.00

2070109

群众文化

79,654.84

79,654.84

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

460,370.80

460,370.80

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,360.00

6,360.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

403,392.49

403,392.49

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

201,696.25

201,696.25

0.00

2080799

其他就业补助支出

300,210.75

300,210.75

0.00

2082001

临时救助支出

221,699.50

221,699.50

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

138,893.00

138,893.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

164,899.93

164,899.93

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

41,800.00

41,800.00

0.00

2101101

行政单位医疗

140,380.50

140,380.50

0.00

2101102

事业单位医疗

33,582.51

33,582.51

0.00

2101103

公务员医疗补助

73,628.28

73,628.28

0.00

2110101

行政运行

30,000.00

30,000.00

0.00

2110402

农村环境保护

174,105.54

174,105.54

0.00

2120104

城管执法

85,000.00

85,000.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

280,540.00

280,540.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

100,000.00

100,000.00

0.00

2130109

农产品质量安全

10,000.00

10,000.00

0.00

2130122

农业生产发展

12,885,728.83

12,885,728.83

0.00

2130199

其他农业农村支出

470,210.25

470,210.25

0.00

2130306

水利工程运行与维护

115,627.90

115,627.90

0.00

2130315

抗旱

100,000.00

100,000.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,580,027.74

1,580,027.74

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

390,813.36

390,813.36

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

276,040.00

276,040.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

400,000.00

400,000.00

0.00

2139999

其他农林水支出

54,428,996.20

54,428,996.20

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

263,448.59

263,448.59

0.00

2210201

住房公积金

302,544.37

302,544.37

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

 

 

 

 

 

金额部门:元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1070.82

302

商品和服务支出

6334.17

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

392.34

30201

  办公费

37.1

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

180.56

30202

  印刷费

16.68

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

9.86

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

162.24

30205

  水费

2.33

310

资本性支出

 

30108

机关事业部门基本养老保险费

96.24

30206

  电费

4.82

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

40.34

30207

  邮电费

2

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.44

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

8.73

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

34.72

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

81.05

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

8.69

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

21.3

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

35.84

30215

  会议费

2

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0.9 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

23.18

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

1 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

5.64

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

22.17

30226

  劳务费

13.65

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

6184.85 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

13.03

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

23.95

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

8.03

30239

  其他交通费用

0

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

1070.82

公用经费合计

6334.17


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额部门:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

5094.85

0.00

5094.85

5094.85

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

288,457.35

 

288,457.35

288,457.35

 

 

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

 

 

 

100,000.00

 

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

 

 

 

560,000.00

 

560,000.00

560,000.00

 

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

50,000,000.00

 

50,000,000.00

50,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                               金额部门:元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:八公山乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)

第三部分 寿县八公山乡2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12535.68万元、支出总计12535.68万元。与2021年相比,收、支总计减少10334.35万元10334.35万元 ,下降46.97%和46.97%,主要原因:一是非税收入数额减少巨大;二是部分专项资金投入减少;三是严格执行财经制度,大力压缩非生产性开支

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12535.68万元,其中:财政拨款收入12535.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12535.68万元,其中:基本支出7440.83万元,占59.36%;项目支出5094.85万元,占40.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12535.68万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计12535.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少10334.35万元10334.35万元,下降46.97%和46.97%,主要原因:一是严格执行财经制度;二是大力压缩非生产性开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7440.83万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1402.1万元,下降15.86%。主要原因一是非税收入数额减少巨大;二是部分专项资金投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7440.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.86万元,占0.33%;文化体育与传媒(类)支出54万元,占0.73%;社会保障和就业(类)支出143.72万元,占1.93%;农林水(类)支出7065.74万元,占94.96%;住房保障(类)支出30.25万元,占0.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12531.68万元,支出决算为7440.83万元,完成年初预算的59.38%。决算数小于预算数的主要原因:一是农林水等基础设施项目投入减少;二是节能环保、公路运输和城乡社区建设资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7440.83万元,其中:人员经费1106.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费6334.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5094.85万元,本年支出5094.85万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:



城乡社区收入94.85万元,其他收入5000万元。

城乡社区支出94.85万元,其他支出5000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022八公山乡没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,八公山乡机关运行经费支出6334.17万元,2021年减少,主要原因是规范资金管理,严格执行财经制度,强化三公经费支出管理,厉行节约,确保运转。

(二)政府采购支出情况。

2022年度, 八公山乡政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日, 八公山乡共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆。

    (四)关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,评价结果显示,项目建设包括扶贫和畅通工程等重点项目的绩效,达到了预期的绩效目标和工作要求。

   2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目

标的重点项目)

本部门共组织对产业和基础设施”等项目工程两个大项开展了重点绩效评价。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,项目有关执行招投标程序竣工审计决算,经验收合格项目已交付使用。项目绩效考评全部达到预期目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目工程绩效评价高于基本支出目标,达100%;基本支出绩效评价中发现资产管理有待加强,特别是资产报废核销环节需进一步完善相关措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县八公山乡2022度一般公共预算财政拨款

三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八公山乡                                  万元

 

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

26

24.6

公务用车购置及运行维护费

25

20.1

  其中:公务用车运行维护费

25

20.1

        公务用车购置费

 

 

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

寿县八公山乡2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为51万元,支出决算为44.7万元,完成预算的87.65%,决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,规范支出行为,压减各项支出成效明显

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

寿县八公山乡2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算24.6万元,占94.62%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.1万元,占80.4%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2021年度决算相比一样,没有因公出国(境)费支出。

2.公务接待费支出24.6万元,与2021年度预算相比,增加12.44万元,增长103.32%,增长的原因是严格执行财经制度,控制非生产性开支2022八公山乡国内公务接待共288批次(其中外事接待0批次),1425人次(其中外事接待0人次)。主要是用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出20.1万元,与2021年度预算相比,增加3.16万元,增长19.75%,增加的原因是规范管理公务用车,加强燃油维修管理等。其中,2022年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费20.1万元,与2021年度预算相比,增加3.16万元,增长19.75%,增加的原因是规范管理公务用车,加强燃油维修管理等。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。截至202212月31日,寿县八公山乡开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。


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