寿县寿春镇人民政府2024年财政决算报表及说明

发布时间:2025-08-01 14:48信息来源:寿县寿春镇人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

 

寿县寿春镇2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20257月

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 寿县寿春镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县寿春镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县寿春镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项目绩效评价报告

 


第一部分 寿县寿春镇人民政府概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,寿县寿春镇人民政府2024年度部门决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较无变动。

纳入寿县寿春镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共5个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县寿春镇人民政府本级

2

寿春镇经济发展服务中心

3

寿春镇农业农村服务中心

 

 

4

寿春镇为民服务中心(退役军人服务站)

5

寿春镇综合行政执法大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 寿县寿春镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市寿县寿春镇人民政府

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8454.29

一、一般公共服务支出

35

13136.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9088.63

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

29.94

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

373.71

 

9

 

九、卫生健康支出

43

17.66

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

6336.43

 

12

 

十二、农林水支出

46

4634.34

 

13

 

十三、交通运输支出

47

733.53

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

308.15

 

19

 

十九、住房保障支出

53

71.31

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

2908.33

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

28154.01

本年支出合计

61

28550.21

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

996.82

年末结转和结余

63

600.62

 

30

 

 

64

 

总计

31

29150.83

总计

65

29150.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门:淮南市寿县寿春镇人民政府

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

28154.01

17542.92

 

 

 

 

 

10611.09

 

201

一般公共服务支出

12740.61

2129.52

 

 

 

 

 

10611.09

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12394.57

1783.48

 

 

 

 

 

10611.09

 

2010301

行政运行

12354.25

1743.16

 

 

 

 

 

10611.09

 

2010302

一般行政管理事务

40.32

40.32

 

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

3.78

3.78

 

 

 

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

1.69

1.69

 

 

 

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

2.09

2.09

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

315.80

315.80

 

 

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

315.80

315.80

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

25.70

25.70

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

25.70

25.70

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

29.94

29.94

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

24.92

24.92

 

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

24.92

24.92

 

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.02

5.02

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.02

5.02

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

373.71

373.71

 

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

5.10

5.10

 

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

5.10

5.10

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

142.62

142.62

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.08

95.08

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.54

47.54

 

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

22.04

22.04

 

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

22.04

22.04

 

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

135.40

135.40

 

 

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

135.40

135.40

 

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

24.20

24.20

 

 

 

 

 

 

 

2081006

养老服务

24.20

24.20

 

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

20.24

20.24

 

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

20.24

20.24

 

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

15.69

15.69

 

 

 

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

15.69

15.69

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.41

8.41

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

8.41

8.41

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.66

17.66

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

13.66

13.66

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

8.66

8.66

 

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6336.43

6336.43

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

466.20

466.20

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

315.00

315.00

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

151.20

151.20

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

208.22

208.22

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

208.22

208.22

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5648.85

5648.85

 

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

5559.06

5559.06

 

 

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

43.48

43.48

 

 

 

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

46.30

46.30

 

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

4634.34

4634.34

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

22.83

22.83

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

2130124

农村合作经济

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

2.25

2.25

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

17.68

17.68

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

800.00

800.00

 

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

800.00

800.00

 

 

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

58.50

58.50

 

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

11.88

11.88

 

 

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.62

46.62

 

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

105.29

105.29

 

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

75.29

75.29

 

 

 

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

3647.72

3647.72

 

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

3647.72

3647.72

 

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

733.53

733.53

 

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

204.24

204.24

 

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

204.24

204.24

 

 

 

 

 

 

 

21471

政府收费公路专项债券收入安排的支出

529.30

529.30

 

 

 

 

 

 

 

2147199

其他政府收费公路专项债券收入安排的支出

529.30

529.30

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

308.15

308.15

 

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

308.15

308.15

 

 

 

 

 

 

 

2200106

自然资源利用与保护

308.15

308.15

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

71.31

71.31

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

71.31

71.31

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

71.31

71.31

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2908.33

2908.33

 

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2596.53

2596.53

 

 

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2596.53

2596.53

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

311.80

311.80

 

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

310.80

310.80

 

 

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门淮南市寿县寿春镇人民政府

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28550.21

4557.43

23992.78

 

 

 

201

一般公共服务支出

13136.81

2349.18

10787.62

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12790.77

2003.15

10787.62

 

 

 

2010301

行政运行

12750.45

1962.83

10787.62

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

40.32

40.32

 

 

 

 

20105

统计信息事务

3.78

3.78

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

1.69

1.69

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

2.09

2.09

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

315.80

315.80

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

315.80

315.80

 

 

 

 

20132

组织事务

0.75

0.75

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.75

0.75

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

25.70

25.70

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

25.70

25.70

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

29.94

29.94

 

 

 

 

20701

文化和旅游

24.92

24.92

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

24.92

24.92

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.02

5.02

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.02

5.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

373.71

373.71

 

 

 

 

20802

民政管理事务

5.10

5.10

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

5.10

5.10

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

142.62

142.62

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.08

95.08

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.54

47.54

 

 

 

 

20807

就业补助

22.04

22.04

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

22.04

22.04

 

 

 

 

20809

退役安置

135.40

135.40

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

135.40

135.40

 

 

 

 

20810

社会福利

24.20

24.20

 

 

 

 

2081006

养老服务

24.20

24.20

 

 

 

 

20820

临时救助

20.24

20.24

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

20.24

20.24

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

15.69

15.69

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

15.69

15.69

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.41

8.41

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

8.41

8.41

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.66

17.66

 

 

 

 

21004

公共卫生

13.66

13.66

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

8.66

8.66

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务

4.00

4.00

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6336.43

11.00

6325.43

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

466.20

 

466.20

 

 

 

2120101

行政运行

315.00

 

315.00

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

151.20

 

151.20

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

11.00

11.00

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11.00

11.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

208.22

 

208.22

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

208.22

 

208.22

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5648.85

 

5648.85

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

5559.06

 

5559.06

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

43.48

 

43.48

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

46.30

 

46.30

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.16

 

2.16

 

 

 

2121301

城市公共设施

2.16

 

2.16

 

 

 

213

农林水支出

4634.34

1704.63

2929.71

 

 

 

21301

农业农村

22.83

22.83

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

1.00

1.00

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

1.00

1.00

 

 

 

 

2130124

农村合作经济

0.90

0.90

 

 

 

 

2130135

农业生态资源保护

2.25

2.25

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

17.68

17.68

 

 

 

 

21303

水利

800.00

 

800.00

 

 

 

2130305

水利工程建设

800.00

 

800.00

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

58.50

58.50

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

11.88

11.88

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.62

46.62

 

 

 

 

21307

农村综合改革

105.29

105.29

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

75.29

75.29

 

 

 

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

3647.72

1518.01

2129.71

 

 

 

2139999

其他农林水支出

3647.72

1518.01

2129.71

 

 

 

214

交通运输支出

733.53

 

733.53

 

 

 

21401

公路水路运输

204.24

 

204.24

 

 

 

2140104

公路建设

204.24

 

204.24

 

 

 

21471

政府收费公路专项债券收入安排的支出

529.30

 

529.30

 

 

 

2147199

其他政府收费公路专项债券收入安排的支出

529.30

 

529.30

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

308.15

 

308.15

 

 

 

22001

自然资源事务

308.15

 

308.15

 

 

 

2200106

自然资源利用与保护

308.15

 

308.15

 

 

 

221

住房保障支出

71.31

71.31

 

 

 

 

22102

住房改革支出

71.31

71.31

 

 

 

 

2210201

住房公积金

71.31

71.31

 

 

 

 

229

其他支出

2908.33

 

2908.33

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2596.53

 

2596.53

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2596.53

 

2596.53

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

311.80

 

311.80

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

310.80

 

310.80

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

1.00

 

1.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门淮南市寿县寿春镇人民政府

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8454.29

一、一般公共服务支出

30

2129.52

2129.52

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

9088.63

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

29.94

29.94

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

373.71

373.71

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

17.66

17.66

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

6336.43

685.42

5651.01

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

4634.34

4634.34

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

733.53

204.24

529.30

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

308.15

308.15

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

71.31

71.31

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

2908.33

 

2908.33

 

本年收入合计

24

17542.92

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

17542.92

8454.29

9088.63

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

17542.92

总计

58

17542.92

8454.29

9088.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市寿县寿春镇人民政府

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8454.29

4293.29

4160.99

201

一般公共服务支出

2129.52

2085.04

44.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1783.48

1739.00

44.48

2010301

行政运行

1743.16

1698.68

44.48

2010302

一般行政管理事务

40.32

40.32

 

20105

统计信息事务

3.78

3.78

 

2010505

专项统计业务

1.69

1.69

 

2010507

专项普查活动

2.09

2.09

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

315.80

315.80

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

315.80

315.80

 

20132

组织事务

0.75

0.75

 

2013299

其他组织事务支出

0.75

0.75

 

20199

其他一般公共服务支出

25.70

25.70

 

2019999

其他一般公共服务支出

25.70

25.70

 

207

文化旅游体育与传媒支出

29.94

29.94

 

20701

文化和旅游

24.92

24.92

 

2070199

其他文化和旅游支出

24.92

24.92

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.02

5.02

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.02

5.02

 

208

社会保障和就业支出

373.71

373.71

 

20802

民政管理事务

5.10

5.10

 

2080208

基层政权建设和社区治理

5.10

5.10

 

20805

行政事业单位养老支出

142.62

142.62

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.08

95.08

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.54

47.54

 

20807

就业补助

22.04

22.04

 

2080799

其他就业补助支出

22.04

22.04

 

20809

退役安置

135.40

135.40

 

2080999

其他退役安置支出

135.40

135.40

 

20810

社会福利

24.20

24.20

 

2081006

养老服务

24.20

24.20

 

20820

临时救助

20.24

20.24

 

2082001

临时救助支出

20.24

20.24

 

20828

退役军人管理事务

15.69

15.69

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

15.69

15.69

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.41

8.41

 

2089999

其他社会保障和就业支出

8.41

8.41

 

210

卫生健康支出

17.66

17.66

 

21004

公共卫生

13.66

13.66

 

2100408

基本公共卫生服务

8.66

8.66

 

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

 

21007

计划生育事务

4.00

4.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

4.00

4.00

 

212

城乡社区支出

685.42

11.00

674.42

21201

城乡社区管理事务

466.20

 

466.20

2120101

行政运行

315.00

 

315.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

151.20

 

151.20

21203

城乡社区公共设施

11.00

11.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11.00

11.00

 

21205

城乡社区环境卫生

208.22

 

208.22

2120501

城乡社区环境卫生

208.22

 

208.22

213

农林水支出

4634.34

1704.63

2929.71

21301

农业农村

22.83

22.83

 

2130109

农产品质量安全

1.00

1.00

 

2130119

防灾救灾

1.00

1.00

 

2130124

农村合作经济

0.90

0.90

 

2130135

农业生态资源保护

2.25

2.25

 

2130199

其他农业农村支出

17.68

17.68

 

21303

水利

800.00

0.00

800.00

2130305

水利工程建设

800.00

0.00

800.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

58.50

58.50

 

2130504

农村基础设施建设

11.88

11.88

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.62

46.62

 

21307

农村综合改革

105.29

105.29

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

75.29

75.29

 

2130706

对村集体经济组织的补助

30.00

30.00

 

21399

其他农林水支出

3647.72

1518.01

2129.71

2139999

其他农林水支出

3647.72

1518.01

2129.71

214

交通运输支出

204.24

 

204.24

21401

公路水路运输

204.24

 

204.24

2140104

公路建设

204.24

 

204.24

220

自然资源海洋气象等支出

308.15

 

308.15

22001

自然资源事务

308.15

 

308.15

2200106

自然资源利用与保护

308.15

 

308.15

221

住房保障支出

71.31

71.31

 

22102

住房改革支出

71.31

71.31

 

2210201

住房公积金

71.31

71.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

淮南市寿县寿春镇人民政府

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3020.95

302

商品和服务支出

721.61

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

582.45

30201

  办公费

35.24

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

275.87

30202

  印刷费

52.47

310

资本性支出

32.04

30103

  奖金

625.39

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

160.24

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

32.04

30107

  绩效工资

11.80

30205

  水费

0.43

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

717.98

30206

  电费

15.27

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

96.86

30207

  邮电费

39.42

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

263.68

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

22.86

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

36.61

30211

  差旅费

42.60

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

166.87

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

12.18

30213

  维修(护)费

2.77

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

71.03

30214

  租赁费

42.53

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

518.68

30215

  会议费

2.11

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

12.06

30216

  培训费

0.49

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

250.32

30217

  公务接待费

37.46

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

47.25

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

17.56

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

23.39

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

99.17

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

60.61

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

10.27

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

36.92

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

191.50

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

197.62

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

3539.63

公用经费合计

753.66

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:淮南市寿县寿春镇人民政府

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

5651.01

 

5651.01

5651.01

 

5651.01

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

5648.85

 

5648.85

5648.85

 

5648.85

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

5559.06

 

5559.06

5559.06

 

5559.06

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

43.48

 

43.48

43.48

 

43.48

 

 

 

 

2120816

农业农村生态环境支出

 

 

 

46.30

 

46.30

46.30

 

46.30

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

2.16

 

2.16

2.16

 

2.16

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

 

 

 

2.16

 

2.16

2.16

 

2.16

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

529.30

 

529.30

529.30

 

529.30

 

 

 

 

21471

政府收费公路专项债券收入安排的支出

 

 

 

529.30

 

529.30

529.30

 

529.30

 

 

 

 

2147199

其他政府收费公路专项债券收入安排的支出

 

 

 

529.30

 

529.30

529.30

 

529.30

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

2908.33

 

2908.33

2908.33

 

2908.33

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2596.53

 

2596.53

2596.53

 

2596.53

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

2596.53

 

2596.53

2596.53

 

2596.53

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

311.80

 

311.80

311.80

 

311.80

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

310.80

 

310.80

310.80

 

310.80

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

1.00

 

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

 

第三部分 寿县寿春镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计29150.83万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计29150.83万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加11602.54万元,增长66.12%,主要原因:一是城市建设和征地拆迁;二是农村基础设施建设投入

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28154.01万元,其中:财政拨款收入17542.92万元,占62.31%;其他收入10611.09万元,占37.69%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28550.21万元,其中:基本支出4557.43万元,占15.96%;项目支出23992.78万元,占84.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17542.92万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计17542.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加106.8万元,增长0.61%,主要原因:一是城市建设和征地拆迁;二是农村基础设施建设投入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8454.29万元,占本年支出的48.19%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3810.78万元,下降31.07%。主要原因一是政府性基金财政拨款支出减少;二是一般公共预算财政拨款基本支出公用经费压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8454.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2129.52万元,占25.19%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出29.94万元,占0.35%;社会保障和就业支出(类)支出373.71万元,占4.42%;卫生健康支出(类)支出17.66万元,占0.21%;城乡社区支出(类)支出685.42万元,占8.11%;农林水支出(类)支出4634.34万元,占54.82%;交通运输支出(类)支出204.24万元,占2.42%;自然资源海洋气象等支出(类)支出308.15万元,占3.64%;住房保障支出(类)支出71.31万元,占0.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2307.9万元,支出决算为8454.29万元,完成年初预算的366%。决算数大于预算数的主要原因: 乡镇只做保民生、保工资、保运转预算。其中:基本支出4293.3万元,占50.78%;项目支出4160.99万元,占49.22%。具体情况如下。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),支出决算为1743.16万元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为40.32万元

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项),支出决算为1.69万元。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),支出决算为2.09万元

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出决算为315.8万元

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),支出决算为0.75万元。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),支出决算为25.7万元。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项),支出决算为24.92万元。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项),支出决算为5.02万元

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项),支出决算为5.1万元。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出决算为95.08万元。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),支出决算为47.54万元。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),支出决算为22.04万元。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),支出决算为135.39万元。

15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项),支出决算为24.2万元。

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),支出决算为20.24万元

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项),支出决算为15.69万元

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),支出决算为8.41万元

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),支出决算为8.66万元。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),支出决算为5万元

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),支出决算为4万元。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),支出决算为315.00万元。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),支出决算为151.2万元。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),支出决算为11万元。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),支出决算为208.22万元。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项),支出决算为1万元。

27.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项),支出决算为1万元。

28.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项),支出决算为0.9万元。

29.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项),支出决算为2.25万元。

30.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),支出决算为17.68万元。

31.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项),支出决算为800万元。

32.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项),支出决算为11.88万元。

33.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项),支出决算为46.62万元。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),支出决算为75.29万元。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项),支出决算为30.00万元。

36.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),支出决算为3647.72万元。

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项),支出决算为204.24万元。

38.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项),支出决算为308.15万元。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出决算为71.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4293.3万元,其中,人员经费3539.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费753.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入9088.63万元,本年支出9088.63万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5559.06万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.48万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.3万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

5.交通运输支出(类)政府收费公路专项债券收入安排的支出(款)其他政府收费公路专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为529.29万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

6.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2596.53万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

7.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为310.79万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇预算未涉及此项,由上级主管部门经预算调整给乡镇

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,寿县寿春镇人民政府机关运行经费支出721.61万元,比2023增加676.93万元。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,寿县寿春镇人民政府采购支出总额32.45万元,其中:政府采购货物支出32.45万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,寿县寿春镇人民政府共有车辆2辆(车辆不为0的车型),其中:主要领导干部用车2辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金1146.25万元从评价情况看,各项目均达到预期绩效目标

2)部门决算中项目绩效自评结果。

寿县寿春镇人民政府在2024年度部门决算中反映“2024年工作人员乡镇补贴、车补及退休人员补贴”等2个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为405.32万元,执行数为405.32万元,完成预算的100%。保证了机关日常工作开展和社区网格化管理水平提升

寿春镇人民政府项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称

社区经费

主管部门

寿县寿春镇人民政府

实施单位

寿县寿春镇人民政府

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

315万元

315万元

315万元

10

100%

10

其中:当年财政拨款

315万元

315万元

315万元

——

100%

——

上年结转资金

 

 

 

——

 

——

其他资金

 

 

 

——

 

——

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

7个城市社区工作经费,确保各项工作正常开展,服务群众、做群众工作为主要任务,以依托社区开展公共服务的教育以及各项公共服务落实到位,开展活动,便民服务为宗旨。

已完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

全年拨付315万元

100%

100%

20

20

 

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

10

10

 

成本指标

核定支出标准

100%

100%

10

10

 

效益指标

经济效益指标

保障城市社区正常运转

较高

较高

10

10

 

社会效益指标

各项公共服务落实到位,开展活动影响

较高

较高

10

10

 

生态效益指标

生态效益指标

较高

较高

10

10

 

可持续影响指标

对社区工作开展的持续性影响

较高

较高

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

≥98%

10

10

 

总分

100

100

 

    

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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