张李乡2021年度部门决算和“三公”经费决算

发布时间:2022-08-26 10:29信息来源:寿县张李乡政府文字大小:[    ] 背景色:       

 

寿县张李乡2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

 

第一部分 寿县张李乡概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 寿县张李乡2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县张李乡2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县张李乡2021部门决算情况

 

 

第一部分 寿县张李乡概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

3、制定本乡经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民增收,搞好农业结构调整,带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美花、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安、维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本乡人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算构成

寿县张李乡2021年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,,与预算比较无增减,纳入寿县张李乡2021年度部门决算编制范围的二级单位的部门共2个详细情况见下表:

序号

部门名称

1

寿县张李乡本级

2

张李乡文广站

3

张李乡农经站

 

第二部分 寿县张李乡2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门

 

金额部门:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

4213.26

一、一般公共服务支出

1205.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

460.57

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

 

五、教育支出

5.33

六、经营收入

 

六、科学技术支出

0.00

七、附属部门上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

75.29

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

135.92

 

 

九、卫生健康支出

44.07

 

 

十、节能环保支出

121.37

 

 

十一、城乡社区支出

455.97

 

 

十二、农林水支出

2046.35

 

 

十三、交通运输支出

565.91

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

29.18

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

29.50

 

 

二十三、其他支出

4.60

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

4718.83

本年支出合计

4718.83

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

47.7

年末结转和结余

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门

 

 

 

 

 

金额部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属部门上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

4718.83

4718.83

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1205.35

1205.35

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

4.25

4.25

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

4.25

4.25

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

1.46

1.46

 

 

 

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

1.46

1.46

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1129.88

1129.88

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1093.80

1093.80

 

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

36.08

36.08

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

17.24

17.24

 

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

17.24

17.24

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

17.18

17.18

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

15.20

15.20

 

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

1.99

1.99

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.64

5.64

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5.64

5.64

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

5.33

5.33

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

5.33

5.33

 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

5.33

5.33

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

75.29

75.29

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

30.29

30.29

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

2070114

  文化和旅游管理事务

22.60

22.60

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

20709

旅游发展基金支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

2070904

  地方旅游开发项目补助

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.92

135.92

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业部门养老支出

18.28

18.28

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政部门离退休

12.42

12.42

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业部门基本养老保险缴费支出

5.86

5.86

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

57.70

57.70

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

57.70

57.70

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

4.52

4.52

 

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

4.52

4.52

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

14.84

14.84

 

 

 

 

 

 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

14.84

14.84

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

32.85

32.85

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

32.85

32.85

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

44.07

44.07

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

17.45

17.45

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

17.45

17.45

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业部门医疗

25.74

25.74

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政部门医疗

14.25

14.25

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业部门医疗

2.53

2.53

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.97

8.97

 

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

 

2109999

  其他卫生健康支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

121.37

121.37

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

108.09

108.09

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

108.09

108.09

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

12.46

12.46

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

12.46

12.46

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

455.97

455.97

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

455.97

455.97

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

238.77

238.77

 

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

207.20

207.20

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2046.35

2046.35

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

115.51

115.51

 

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

12.07

12.07

 

 

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

10.94

10.94

 

 

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

2130153

  农田建设

13.50

13.50

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

73.06

73.06

 

 

 

 

 

 

21303

水利

191.58

191.58

 

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

88.88

88.88

 

 

 

 

 

 

2130315

  抗旱

2.39

2.39

 

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

100.32

100.32

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1631.78

1631.78

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

6.62

6.62

 

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

1625.16

1625.16

 

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

107.48

107.48

 

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

57.48

57.48

 

 

 

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

565.91

565.91

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

512.97

512.97

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

174.97

174.97

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

338.00

338.00

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

52.94

52.94

 

 

 

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

52.94

52.94

 

 

 

 

 

 

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

29.18

29.18

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

29.18

29.18

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29.18

29.18

 

 

 

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

29.50

29.50

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

金额部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

科目编码

科目名称

合计

4718.83

1481.48

3237.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

1205.35

1205.35

0.00

 

 

 

20101

人大事务

4.25

4.25

0.00

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

4.25

4.25

0.00

 

 

 

20102

政协事务

1.46

1.46

0.00

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

1.46

1.46

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1129.88

1129.88

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

1093.80

1093.80

0.00

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

36.08

36.08

0.00

 

 

 

20105

统计信息事务

17.24

17.24

0.00

 

 

 

2010507

  专项普查活动

17.24

17.24

0.00

 

 

 

20106

财政事务

17.18

17.18

0.00

 

 

 

2010601

  行政运行

15.20

15.20

0.00

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

1.99

1.99

0.00

 

 

 

20132

组织事务

5.64

5.64

0.00

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

5.64

5.64

0.00

 

 

 

20133

宣传事务

27.00

27.00

0.00

 

 

 

2013399

  其他宣传事务支出

27.00

27.00

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

 

 

 

205

教育支出

5.33

5.33

0.00

 

 

 

20502

普通教育

5.33

5.33

0.00

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

5.33

5.33

0.00

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

75.29

30.29

45.00

 

 

 

20701

文化和旅游

30.29

30.29

0.00

 

 

 

2070109

  群众文化

2.20

2.20

0.00

 

 

 

2070114

  文化和旅游管理事务

22.60

22.60

0.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

5.49

5.49

0.00

 

 

 

20709

旅游发展基金支出

45.00

0.00

45.00

 

 

 

2070904

  地方旅游开发项目补助

45.00

0.00

45.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.92

135.92

0.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.73

7.73

0.00

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.73

7.73

0.00

 

 

 

20805

行政事业部门养老支出

18.28

18.28

0.00

 

 

 

2080501

  行政部门离退休

12.42

12.42

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业部门基本养老保险缴费支出

5.86

5.86

0.00

 

 

 

20807

就业补助

57.70

57.70

0.00

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

57.70

57.70

0.00

 

 

 

20809

退役安置

4.52

4.52

0.00

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

4.52

4.52

0.00

 

 

 

20828

退役军人管理事务

14.84

14.84

0.00

 

 

 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

14.84

14.84

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

32.85

32.85

0.00

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

32.85

32.85

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

44.07

44.07

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

17.45

17.45

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

17.45

17.45

0.00

 

 

 

21011

行政事业部门医疗

25.74

25.74

0.00

 

 

 

2101101

  行政部门医疗

14.25

14.25

0.00

 

 

 

2101102

  事业部门医疗

2.53

2.53

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.97

8.97

0.00

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

0.88

0.88

0.00

 

 

 

2109999

  其他卫生健康支出

0.88

0.88

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

121.37

0.82

120.55

 

 

 

21101

环境保护管理事务

0.82

0.82

0.00

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.82

0.82

0.00

 

 

 

21103

污染防治

108.09

0.00

108.09

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

108.09

0.00

108.09

 

 

 

21104

自然生态保护

12.46

0.00

12.46

 

 

 

2110402

  农村环境保护

12.46

0.00

12.46

 

 

 

212

城乡社区支出

455.97

0.00

455.97

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

455.97

0.00

455.97

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

238.77

0.00

238.77

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

207.20

0.00

207.20

 

 

 

213

农林水支出

2046.35

30.53

2015.82

 

 

 

21301

农业农村

115.51

23.91

91.60

 

 

 

2130101

  行政运行

0.90

0.90

0.00

 

 

 

2130104

  事业运行

12.07

12.07

0.00

 

 

 

2130108

  病虫害控制

10.94

10.94

0.00

 

 

 

2130119

  防灾救灾

5.04

0.00

5.04

 

 

 

2130153

  农田建设

13.50

0.00

13.50

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

73.06

0.00

73.06

 

 

 

21303

水利

191.58

0.00

191.58

 

 

 

2130314

  防汛

88.88

0.00

88.88

 

 

 

2130315

  抗旱

2.39

0.00

2.39

 

 

 

2130399

  其他水利支出

100.32

0.00

100.32

 

 

 

21305

扶贫

1631.78

6.62

1625.16

 

 

 

2130501

  行政运行

6.62

6.62

0.00

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1625.16

0.00

1625.16

 

 

 

21307

农村综合改革

107.48

0.00

107.48

 

 

 

2130701

  对村级公益事业建设的补助

57.48

0.00

57.48

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

50.00

0.00

50.00

 

 

 

214

交通运输支出

565.91

0.00

565.91

 

 

 

21401

公路水路运输

512.97

0.00

512.97

 

 

 

2140104

  公路建设

174.97

0.00

174.97

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

338.00

0.00

338.00

 

 

 

21406

车辆购置税支出

52.94

0.00

52.94

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

52.94

0.00

52.94

 

 

 

221

住房保障支出

29.18

29.18

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

29.18

29.18

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

29.18

29.18

0.00

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

29.50

0.00

29.50

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

29.50

0.00

29.50

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

9.50

0.00

9.50

 

 

 

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

0.00

20.00

 

 

 

229

其他支出

4.60

0.00

4.60

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4.60

0.00

4.60

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4.60

0.00

4.60

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门

 

 

金额部门:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

4213.26

一、一般公共服务支出

1205.35

1205.35

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

505.57

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

五、教育支出

5.33

5.33

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

75.29

30.29

45

 

 

 

八、社会保障和就业支出

135.92

135.92

0.00

 

 

 

九、卫生健康支出

44.07

44.07

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

121.37

121.37

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

455.97

0.00

455.97

 

 

 

十二、农林水支出

2046.35

2046.35

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

565.91

565.91

0.00

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

29.18

29.18

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

29.50

29.50

0.00

 

 

 

二十三、其他支出

4.60

0.00

4.6

 

本年收入合计

4718.83

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

4718.83

4213.26

505.57

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

 

 

总计

4718.83

总计

4718.83

4213.26

505.57

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门                                                               金额部门:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

4213.26

1481.48

2731.78

201

一般公共服务支出

1205.35

1205.35

0.00

20101

人大事务

4.25

4.25

0.00

2010102

  一般行政管理事务

4.25

4.25

0.00

20102

政协事务

1.46

1.46

0.00

2010299

  其他政协事务支出

1.46

1.46

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1129.88

1129.88

0.00

2010301

  行政运行

1093.80

1093.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

36.08

36.08

0.00

20105

统计信息事务

17.24

17.24

0.00

2010507

  专项普查活动

17.24

17.24

0.00

20106

财政事务

17.18

17.18

0.00

2010601

  行政运行

15.20

15.20

0.00

2010699

  其他财政事务支出

1.99

1.99

0.00

20132

组织事务

5.64

5.64

0.00

2013202

  一般行政管理事务

5.64

5.64

0.00

20133

宣传事务

27.00

27.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

27.00

27.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2.70

2.70

0.00

205

教育支出

5.33

5.33

0.00

20502

普通教育

5.33

5.33

0.00

2050299

  其他普通教育支出

5.33

5.33

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.29

30.29

0.00

20701

文化和旅游

30.29

30.29

0.00

2070109

  群众文化

2.20

2.20

0.00

2070114

  文化和旅游管理事务

22.60

22.60

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

5.49

5.49

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

135.92

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

7.73

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

135.92

7.73

0.00

20805

行政事业部门养老支出

7.73

18.28

0.00

2080501

  行政部门离退休

7.73

12.42

0.00

2080505

  机关事业部门基本养老保险缴费支出

18.28

5.86

0.00

20807

就业补助

12.42

57.70

0.00

2080799

  其他就业补助支出

5.86

57.70

0.00

20809

退役安置

57.70

4.52

0.00

2080999

  其他退役安置支出

57.70

4.52

0.00

20828

退役军人管理事务

4.52

14.84

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

4.52

14.84

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.84

32.85

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

14.84

32.85

0.00

210

卫生健康支出

32.85

44.07

0.00

21007

计划生育事务

32.85

17.45

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

44.07

17.45

0.00

21011

行政事业部门医疗

17.45

25.74

0.00

2101101

  行政部门医疗

17.45

14.25

0.00

2101102

  事业部门医疗

25.74

2.53

0.00

2101103

  公务员医疗补助

14.25

8.97

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.53

0.88

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

8.97

0.88

0.00

211

节能环保支出

0.88

0.82

120.55

21101

环境保护管理事务

0.88

0.82

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

121.37

0.82

0.00

21103

污染防治

0.82

30.53

108.09

2110399

  其他污染防治支出

0.82

23.91

108.09

21104

自然生态保护

108.09

0.90

12.46

2110402

  农村环境保护

108.09

12.07

12.46

213

农林水支出

12.46

10.94

2015.82

21301

农业农村

12.46

6.62

91.6

2130101

  行政运行

0.00

6.62

0.00

2130104

  事业运行

0.00

29.18

0.00

2130108

  病虫害控制

0.00

29.18

0.00

2130119

  防灾救灾

0.00

29.18

5.04

2130153

  农田建设

0.00

0.00

13.5

2130199

  其他农业农村支出

2046.35

0.00

73.06

21303

水利

115.51

0.00

191.58

2130314

  防汛

0.90

0.00

88.88

2130315

  抗旱

12.07

0.00

2.39

2130399

  其他水利支出

10.94

0.00

100.32

21305

扶贫

5.04

0.00

1625.16

2130501

  行政运行

13.50

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

73.06

0.00

1625.16

21307

农村综合改革

191.58

0.00

107.48

2130701

  对村级公益事业建设的补助

88.88

0.00

57.48

2130799

  其他农村综合改革支出

2.39

0.00

50

214

交通运输支出

100.32

0.00

565.91

21401

公路水路运输

1631.78

0.00

512.97

2140104

  公路建设

6.62

0.00

174.97

2140199

  其他公路水路运输支出

1625.16

0.00

338

21406

车辆购置税支出

107.48

0.00

52.94

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

57.48

0.00

52.94

221

住房保障支出

50.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

565.91

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

512.97

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

174.97

0.00

29.5

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

338.00

0.00

29.5

2240703

  自然灾害救灾补助

52.94

0.00

9.5

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

52.94

0.00

20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

 

 

 

 

 

金额部门:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

643.26

302

商品和服务支出

523.41

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

187.07

30201

  办公费

118.74

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

73.5100

30202

  印刷费

1.65

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

0.9

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

16.72

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

108.37

30205

  水费

1.2

310

资本性支出

 

30108

机关事业部门基本养老保险费

70.09

30206

  电费

10.88

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

10.76

30207

  邮电费

18.33

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.58

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

8.97

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

67.08

30211

  差旅费

17.88

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

45.92

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0.12

30213

  维修(护)费

24.67

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

31.17

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

314.81

30215

  会议费

31.02

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

12.42

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

3.45

30217

  公务招待费

12.02

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

4.88

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

51.97

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

0.9

30226

  劳务费

125.78

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

11.62

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

124.18

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

17.41

30231

公务用车运行维护费

16.94

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

91.71

30239

  其他交通费用

14.83

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

117.83

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

958.08

公用经费合计

523.41

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额部门:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

505.57

0.00

505.57

505.57

 

505.57

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

45 

 

45 

460.57

0.00

505.57

505.57

 

505.57

 

 

 

 

20709

旅游发展基金支出

45

 

45

45

0.00

45

45

 

45

 

 

 

 

2070904

  地方旅游开发项目补助

45

 

 

45

45

0.00

45

45

 

45

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

45

0.00

45

45

 

45

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

455.97

0.00

455.97

455.97

 

455.97

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

 

 

455.97

0.00

455.97

455.97

 

455.97

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

 

 

 

238.77

0.00

238.77

238.77

 

238.77

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

10

0.00

10

10

 

10

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

207.2

0.00

207.2

207.2

 

207.2

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

4.6

0.00

4.6

4.6

 

4.6

 

 

 

 

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

4.6

0.00

4.6

4.6

 

4.6

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                               金额部门:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:张李乡没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)

第三部分 寿县张李乡2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4718.83万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计4718.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计减少740.23万元740.23万元 ,下降13.56%13.56%,主要原因:一是非税收入数额减少巨大;二是部分专项资金投入减少;三是严格执行财经制度,大力压缩非生产性开支

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4718.83万元,其中:财政拨款收入4718.83万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4718.83万元,其中:基本支出1481.48万元,占31.40%;项目支出3237.35万元,占68.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4718.83万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4718.83万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增减少740.23万元740.23万元,下降13.56%和13.56%,主要原因:一是严格执行财经制度;二是大力压缩非生产性开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4718.83万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少740.23万元,下降13.56%。主要原因一是非税收入数额减少巨大;二是部分专项资金投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4718.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1205.35万元,占25.54%;教育(类)支出5.33万元,占0.11%;文化体育与传媒(类)支出75.29万元,占1.6%;社会保障和就业(类)支出135.92万元,占2.9%;农林水(类)支出2046.35万元,占43.37%;住房保障(类)支出29.18万元,占0.62%;自然灾害应急管理支出29.5万元,占0.62%;卫生健康支出44.07万元,占0.93%;城乡社区支出12.46万元,占0.26%;交通运输支出565.91万元,占11.99%;其他支出4.6万元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.7万元,支出决算为4718.83万元,完成年初预算的690.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水等基础设施项目投入;二是节能环保、公路运输和城乡社区建设资金增加;三是调入和新增工作人员。其中:基本支出1481.48万元,占31.4%;项目支出3237.34万元,占68.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1481.48万元,其中:人员经费958.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费523.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45万元,本年收入460.57万元,本年支出505.57万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

文化旅游体育与传媒收入45万元,城乡社区收入455.97万元,其他收入4.6万元。

文化旅游体育与传媒支出45万元,城乡社区支出455.97万元,其他支出4.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021张李乡没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,张李乡机关运行经费支出4718.83万元,比2020年减少740.23万元,下降13.56%,主要原因是规范资金管理,严格执行财经制度,强化三公经费支出管理,厉行节约,确保运转。

(二)政府采购支出情况。

2021年度, 张李乡政府采购支出总额3237.35万元,其中:政府采购货物支出31.26万元、政府采购工程支出3206.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日, 张李乡共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共26个项目,涉及资金3237.35万元,占项目预算总额的68.6%。评价结果显示,项目建设包括扶贫和畅通工程等重点项目的绩效,达到了预期的绩效目标和工作要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的重点项目)

本部门共组织对产业和基础设施”等项目工程两个大项,26个小项目开展了重点绩效评价,涉及资金2047.97万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,项目有关执行招投标程序竣工审计决算,经验收合格项目已交付使用。共计支付资金1890.75万元,项目结余资金95.78万元已足额上缴寿县金库。按照规定预留3%工程质量保证金61.44万元,质保期内无工程质量问题,将全额拨付施工单位。项目绩效考评全部达到预期目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目工程绩效评价高于基本支出目标,达100%;基本支出绩效评价中发现资产管理有待加强,特别是资产报废核销环节需进一步完善相关措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿县张李乡2021度一般公共预算财政拨款三公

经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

张李乡                                   万元

 

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

29

12.02

公务用车购置及运行维护费

28

16.94

  其中:公务用车运行维护费

28

16.94

        公务用车购置费

 

 

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

寿县张李乡2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为57万元,支出决算为28.96万元,完成预算的50.81%,决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,规范支出行为,压减各项支出成效明显

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

寿县张李乡2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.02万元,占41.51%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.94万元,占58.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2020年度决算相比一样,没有因公出国(境)费支出。

2.公务接待费支出12.02万元,与2020年度预算相比,减少0.04万元,下降0.33%,下降的原因是严格执行财经制度,控制非生产性开支2021张李乡国内公务接待共291批次(其中外事接待0批次),1823人次(其中外事接待0人次)。主要是用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出16.94万元,与2020年度预算相比,减少1.37万元,下降7.48%,下降的原因是规范管理公务用车,加强燃油维修管理等。其中,2021年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费16.94万元,与2020年度预算相比,减少1.37万元,下降7.48%,下降的原因是规范管理公务用车,加强燃油维修管理等。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于招商引资等业务洽谈和项目合作、规划等以及重点工作的现场活动以及抗洪抢险、防疫抗灾等的来人来宾公务接待等。截至202112月31日,寿县张李乡开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。



张李乡2021年度部门决算和“三公”经费决算公开.doc

 

 

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