寿县丰庄镇人民政府2024年度部门决算

发布时间:2025-07-28 09:42信息来源:寿县丰庄镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

寿县丰庄镇人民政府

2024部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20257

 

 

 

 

 

第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 寿县丰庄镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县丰庄镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明(绩效自评)

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表及2024年预算专项支出项目绩效评价报告

 

 


第一部分 寿县丰庄镇人民政府概况

一、部门职责

1.寿县丰庄镇人民政府是实行预算拨款的一级预算单位,主要负责宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令、研究决定笨区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.推进辖区内村(社区)及行业党建工作,贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针,指导群团和人民武装工作,推进精神文明建设。

3.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划,促进产业结构调整和产业转型升级,做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作,加强应急管理、消防安全管理工作。

4.按照区域总体规划,负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。

5.统筹协调社会事务,负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业持续发展。

6.推进基层民主法治建设工作,指导村民委员会工作,组织村民和单位参与乡村建设和管理;加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调处工作,维护社会和谐稳定。

7.建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用,统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员,依法开展综合执法,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

8.负责农业农村工作,推进实施乡村振兴战略,推动农业结构调整,深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。推进农业农村现代化发展。

9.加强财政管理,严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责经济社会统计和审计监督工作,建立健全财政财务监督管理机制。

10.完成法律、法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,寿县丰庄镇人民政府2024度部门决算仅包括决算,无其他下属单位决算

 

 

 

 

 

第二部分 寿县丰庄镇人民政府2024部门决算表

见附件1

 

第三部分 寿县丰庄镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4642.09万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计4642.09万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收总计各减少1868.58万元,下降40.25%,主要原因是2024年土地增减挂收入大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4642.09万元,其中:财政拨款收入3514.02万元,占75.70%;其他收入481.27万元,占10.37%年初结转和结余646.8万,占13.93%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4642.09万元,其中:基本支出1666.16万元,占35.89%;项目支出2583.28万元,占64.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计3514.02万元(含年初财政拨款结转余),支出总计3514.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减275.83万元,下降7.28%,主要原因:上级转移支付金额减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2459.95万元,占本年支出的52.99%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1071.77万元,下降30.35%。主要原因是上级财政拨款保障的项目工程的大量减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2459.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出685.47万元,占27.87%;文化旅游体育与传媒(类)支出7万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出118.15万元,占4.80%;农林水(类)支出1252.21万元,占50.90%;住房保障(类)支出39.76万元,占1.62%;卫生健康(类)支出24.67万元,占1.00%;自然资源海洋气象等支出(类)支出60万元,占2.45%;交通运输(类)支出272.68万元,占11.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.75万元,支出决算为2459.95万元,完成年初预算的328.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇实施的项目款一般为上级拨款;二是本级预算一般保障基本的人员经费和运转经费。其中:基本支出1112.69万元,占45.23%;项目支出1347.27万元,占54.77%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为617.14万元,支出决算为618.69万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是公务员考核优秀奖励等,财政所人员考核奖等均由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为46.12万元,支出决算为47.36万元,完成年初预算的102.69%,决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员考核优秀奖励由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专业统计业务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是上级拨款的2023年人口抽样调查“两员”支出由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

4一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,决算数大于预算数的主要原因是第五次全国经济普查重点帮扶县“两员”经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%

6一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资专项工作经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内

 

  7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是见义勇为经费由上级财政拨款,不在当年本级预算内

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作对办公经费由上级财政拨款,不在当年本级预算内

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.12万元,决算数大于预算数的主要原因是干部考核奖励、禁烧奖励经费由上级财政拨款,不在当年本级预算内

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是公共文化场馆免费开放补助经费和四级春晚补助项目由上级财政拨款,不在当年本级预算内

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是公共文化场馆免费开放补助经费是上级财政拨款,不在当年本级预算内。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.02万元,支出决算为53.02万元,完成年初预算的100%

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.51万元,支出决算为26.51万元,完成年初预算的100%

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,决算数大于预算数的主要原因是特岗人员经费有上级财政拨付,不在当年本级预算内

15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.77万元,决算数大于预算数的主要原因是退役安置人员经费有上次财政拨付,不在当年本级预算内

16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.9万元,决算数大于预算数的主要原因是临时救助经费由上级财政拨付不在当年本级预算内

17.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理综合奖补资金有上级财政拨付,不在当年本级预算内

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的100%

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.98万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的100%

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的100%

22.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算3万元,决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.21万元,决算数大于预算数的主要原因是油菜扩种项目、大豆玉米带状复合种植项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是土地承包经营权经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.2万元,决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.89万元,决算数大于预算数的主要原因是电子证照试点、大豆玉米带状复合种植等经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

27.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.54万元,决算数大于预算数的主要原因是水利发展经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

28.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为523.54万元,决算数大于预算数的主要原因是刘帝水库、曹洼电站等项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.22万元,决算数大于预算数的主要原因是前圩农事服务中心、乡村振兴基地等项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为107.76万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴专干工资、旅费补贴、农业社会化服务提升项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.71万元,决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费、村干部养老保险县级资金、村干部绩效报酬等经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是村级集体经济奖补项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村长效管护项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为148.14万元,决算数大于预算数的主要原因是县乡汇算、农村综合改革转移支付项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为272.68万元,决算数大于预算数的主要原因上级拨款的农村公路提质改造项目、四好农村公路补助羡慕等专项经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

36.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是耕地提质改造项目经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.76万元,支出决算为39.76万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1112.69万元,其中人员经费825.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、休费、退职生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费287.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1054.07万元,本年支出1054.07万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为222.76万元,决算数大于预算数的主要原因是土地出让金返还专项经费,不纳入本级当年预算

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0万元,支出决算为128.25万元,决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.89万元,决算数大于预算数的主要原因是人居环境奖补项目经费由上级财政拨付,不在本级当年预算内

4.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为78.3万元,决算数大于预算数的主要原因是水库移民扶持基金经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

5.交通运输(类)政府收费公路专项债券收入安排的支出(款)其他政府收费公路专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为430万元,决算数大于预算数的主要原因G32改扩建专项经费由上级财政拨付,不在当年本级预算内。

6.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为189.86万元,决算数大于预算数的主要原因是上级安排的专项债收入,不纳入本级当年预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,安徽省淮南市寿县丰庄镇人民政府机关运行经费支出282.55万元,比2023增加60.83万元,上升21.53%,主要原因是消化以前年度未支付的部分费用。

(二)政府采购支出情况。

2024年度,安徽省淮南市寿县丰庄镇人民政府政府采购支出总额751.42万元,其中:政府采购货物支出4.32万元政府采购工程支出747.10元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额751.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额751.42 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,安徽省淮南市寿县丰庄镇人民政府政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆。

(四)关于2024年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金159.06万元。从评价情况看,保障最基本的人员经费和运转经费,达到预期绩效目标,执行效率较高

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,达到预期绩效目标,保障各项工作的有序开展

组织对“特殊人员生活补助”、“专项业务费”2个项目开展了部门评价,共涉及资金159.06万元。由我自行组织开展绩效评价。从评价情况看,达到预期绩效目标,执行效率较高组织对丰庄镇1位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金808.75万元从评价情况看,达到预期绩效目标,保障政府各项工作的顺利开展。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2024年度部门决算中反映丰庄镇2024年预算专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

丰庄镇2024年预算专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为159.06万元,执行数为149.43万元,完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况:一是经费支出时是合规的;二是各项支出能及时按照要求支付,因年底财政紧张,有部分不紧急的支出未能及时支付,因此扣3分;三是专项经费保障率100%,保障了人员各项经费支出及机关的基本运行,四是对机关的可持续运行和开展相关功能提供支持;五是服务对象的满意度95%,达到预期的90%发现的主要问题及原因:一是因财政紧张,很多经费在支出的及时性方面做的还不够好;二是经费的分配需要进一步的可续细致下一步改进措施:一是科学合理的细化预算资金;二是加强与各部门之间的联系,进一步提高经费的支付效率

丰庄镇2024年预算专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件2:2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2024年度项目支出绩效自评表2024年预算专项业务费项目绩效评价报告

 

 

 

寿县丰庄镇人民政府2024度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

 

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 24.85

24.83

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 10.57

 10.56

公务用车购置及运行维护费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 14.28

 14.27

        公务用车购置费

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省淮南市寿县丰庄镇人民政府政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.85万元,支出决算24.83万元,完成预算的99.92%较上年减少0.02万元与上年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省淮南市寿县丰庄镇人民政府政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算10.56万元,占42.52%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.27万元,占57.48%。具体情况如下:

1.公务接待费预算为10.57万元,支出决算为10.56万元,完成预算的99.91%2024安徽省淮南市寿县丰庄镇人民政府政府国内公务接待共151批次,944人次。要是用于召开各项会议、考察调研、接受上级检查指导工作,下属单位请示汇报工作等公务活动。经费使用贯彻中央八项规定和省施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔20181096号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为14.28万元,支出决算为14.27万元,完成预算的99.93%2024年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费预算为14.28万元,支出决算为14.27万元,完成预算的99.93%公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于主要领导,执行公务,监督检查,开会学习等日常公务所需。截至202412月31日

 附件2:寿县丰庄镇人民政府2024年度项目绩效目标表.xlsx

丰庄镇2024年专项业务费项目事前绩效评估.doc

附件1:寿县丰庄镇人民政府(本级) 决算公开.xlsx

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