寿县板桥镇人民政府2023年“三公”经费决算报告及情况说明
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
36.10 |
35.83 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
20.90 |
20.63 |
公务用车购置及运行维护费 |
15.20 |
15.20 |
其中:公务用车运行维护费 |
15.20 |
15.20 |
公务用车购置费 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省寿县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.10万元,支出决算为35.83万元,完成预算的99.25%,较上年减少0.27万元,下降0.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,加强内部控制,完善规章制度,严格控制公务接待标准、规格,严禁同城接待,烟酒接待,确保公务接待费用只减不增,致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,加强内部控制,完善规章制度,严格控制公务接待标准、规格,严禁同城接待,烟酒接待,确保公务接待费用只减不增,致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省寿县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算20.63万元,占57.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.20万元,占42.42%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,我单位无因公出国(境)费。
2.公务接待费预算为20.90万元,支出决算为20.63万元,完成预算的98.71%;较上年减少0.27万元,下降1.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,加强内部控制,完善规章制度,严格控制公务接待标准、规格,严禁同城接待,烟酒接待,确保公务接待费用只减不增,致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是本年本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,加强内部控制,完善规章制度,严格控制公务接待标准、规格,严禁同城接待,烟酒接待,确保公务接待费用只减不增,致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。2023年安徽省寿县板桥镇人民政府国内公务接待共101批次(其中外事接待0批次),3920人次(其中外事接待0人次)。主要是用于业务接待等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为15.20万元,支出决算为 15.20万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是集中统一管理实现车辆的优化配置,严格控制公务用车的使用,非必要不使用车辆,减少不必要出行,从而降低运行维护费用。决算数较上年相等的主要原因是是集中统一管理实现车辆的优化配置,严格控制公务用车的使用。其中,2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为15.20万元,支出决算为15.20万元,完成预算的100%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数等于预算数的主要原因是集中统一管理实现车辆的优化配置,严格控制公务用车的使用,非必要不使用车辆,减少不必要出行,从而降低运行维护费用。决算数较上年减少(增加)的主要原因是集中统一管理实现车辆的优化配置,严格控制公务用车的使用。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日,安徽省寿县板桥镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。