2021年度双桥镇财政决算及说明

发布时间:2022-09-21 10:45信息来源:寿县双桥镇文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

寿县双桥镇人民政府2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20228

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县双桥镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县双桥镇人民政府2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县双桥镇人民政府2021度单位决算情况

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

(二)编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

(三)管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

(四)负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

(五)负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

(六)执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

(七)负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(八)承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事项。

 

 

二、单位决算构成

寿县人民政府2021年度单位决算仅包括单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变动。

纳入寿县双桥镇人民政府2021年度单位决算编制范围的二级单位3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县双桥镇人民政府

2

农经站

3

生态环保站(文广站)

 

第二部分 寿县双桥镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

 

 

公开01

单位:

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

31049.35

一、一般公共服务支出

1479.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

39244.80

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

4.23

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

77.81

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

133.47

 

 

九、卫生健康支出

70.63

 

 

十、节能环保支出

321.33

 

 

十一、城乡社区支出

1422.05

 

 

十二、农林水支出

27703.21

 

 

十三、交通运输支出

1223.02

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

37.54

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

37823.75

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

70294.15

本年支出合计

70296.70

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

2512.10

年末结转和结余

2509.55

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

 

 

 

合计

70294.15

70294.15

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1477.10

1477.10

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1420.37

1420.37

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

1420.37

1420.37

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

29.62

29.62

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

29.62

29.62

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.10

5.10

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

4.23

4.23

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

4.23

4.23

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

4.23

4.23

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

77.81

77.81

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

44.20

44.20

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

39.20

39.20

 

 

 

 

 

 

20708

广播电视

33.61

33.61

 

 

 

 

 

 

2070808

广播电视事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2070899

其他广播电视事务

30.61

30.61

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

133.47

133.47

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理支出

7.93

7.93

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.93

7.93

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

50.05

50.05

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.05

50.05

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

18.46

18.46

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

18.46

18.46

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

25.29

25.29

 

 

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

25.29

25.29

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.24

21.24

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

21.24

21.24

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

70.63

70.63

 

 

 

 

 

 

21001

卫生健康事务管理

32.60

32.60

 

 

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康事务管理支出

32.60

32.60

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.59

6.59

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.44

31.44

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.25

18.25

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.34

3.34

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.86

9.86

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

321.33

321.33

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

236.10

236.10

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

236.10

236.10

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

78.23

78.23

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

78.23

78.23

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1422.05

1422.05

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1421.05

1421.05

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1049.60

1049.60

 

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

157.54

157.54

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

213.91

213.91

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

27703.21

27703.21

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

215.80

215.80

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

27.79

27.79

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

30.22

30.22

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

14.39

14.39

 

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

3.66

3.66

 

 

 

 

 

 

2130153

农田建设

13.50

13.50

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

125.49

125.49

 

 

 

 

 

 

21303

水利

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1089.45

1089.45

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1089.45

1089.45

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

231.06

231.06

 

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

231.06

231.06

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

26066.90

26066.90

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

26066.90

26066.90

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1223.02

1223.02

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1118.02

1118.02

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

862.97

862.97

 

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

255.05

255.05

 

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

105.00

105.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.54

37.54

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.54

37.54

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.54

37.54

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

37823.75

37823.75

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

37799.75

37799.75

 

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

37799.75

37799.75

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

70296.70

2124.24

68172.46

 

 

 

201

一般公共服务支出

1479.65

1479.65

 

 

 

 

20101

人大事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2010101

行政运行

5.00

5.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1420.37

1420.37

 

 

 

 

2010301

行政运行

1420.37

1420.37

 

 

 

 

20105

统计信息事务

17.00

17.00

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

17.00

17.00

 

 

 

 

20106

财政事务

29.62

29.62

 

 

 

 

2010601

行政运行

29.62

29.62

 

 

 

 

20132

组织事务

5.10

5.10

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.10

0.10

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.55

2.55

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

2.55

2.55

 

 

 

 

205

教育支出

4.23

4.23

 

 

 

 

20502

普通教育

4.23

4.23

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

4.23

4.23

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

77.81

77.81

 

 

 

 

20701

文化和旅游

44.20

44.20

 

 

 

 

2070109

群众文化

5.00

5.00

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

39.20

39.20

 

 

 

 

20708

广播电视

33.61

33.61

 

 

 

 

2070808

广播电视事务

3.00

3.00

 

 

 

 

2070899

其他广播电视事务

30.61

30.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

133.47

133.47

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理支出

7.93

7.93

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.93

7.93

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

50.05

50.05

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.05

50.05

 

 

 

 

20807

就业补助

18.46

18.46

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

18.46

18.46

 

 

 

 

20811

残疾人事业

10.00

10.00

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

10.00

10.00

 

 

 

 

20820

临时救助

0.50

0.50

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

0.50

0.50

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

25.29

25.29

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

25.29

25.29

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.24

21.24

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

21.24

21.24

 

 

 

 

210

卫生健康支出

70.63

70.63

 

 

 

 

21001

卫生健康事务管理

32.60

32.60

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康事务管理支出

32.60

32.60

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.59

6.59

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.59

6.59

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.44

31.44

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

18.25

18.25

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.34

3.34

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

9.86

9.86

 

 

 

 

211

节能环保支出

321.33

243.10

78.23

 

 

 

21101

环境保护管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

21103

污染防治

236.10

236.10

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

236.10

236.10

 

 

 

 

21104

自然生态保护

78.23

 

78.23

 

 

 

2110402

农村环境保护

78.23

 

78.23

 

 

 

212

城乡社区支出

1422.05

1.00

1421.05

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1421.05

 

1421.05

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

1049.60

 

1049.60

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

157.54

 

157.54

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

213.91

 

213.91

 

 

 

213

农林水支出

27703.21

76.81

27626.40

 

 

 

21301

农业农村

215.80

76.81

138.99

 

 

 

2130101

行政运行

0.75

0.75

 

 

 

 

2130104

事业运行

27.79

27.79

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

30.22

30.22

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

14.39

14.39

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

3.66

3.66

 

 

 

 

2130153

农田建设

13.50

 

13.50

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

125.49

 

125.49

 

 

 

21303

水利

100.00

 

100.00

 

 

 

2130305

水利工程建设

100.00

 

100.00

 

 

 

21305

扶贫

1089.45

 

1089.45

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1089.45

 

1089.45

 

 

 

21307

农村综合改革

231.06

 

231.06

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

231.06

 

231.06

 

 

 

21399

其他农林水支出

26066.90

 

26066.90

 

 

 

2139999

其他农林水支出

26066.90

 

26066.90

 

 

 

214

交通运输支出

1223.02

 

1223.02

 

 

 

21401

公路水路运输

1118.02

 

1118.02

 

 

 

2140104

公路建设

862.97

 

862.97

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

255.05

 

255.05

 

 

 

21406

车辆购置税支出

105.00

 

105.00

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

105.00

 

105.00

 

 

 

221

住房保障支出

37.54

37.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.54

37.54

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.54

37.54

 

 

 

 

229

其他支出

37823.75

 

37823.75

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

37799.75

 

37799.75

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

37799.75

 

37799.75

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

24.00

 

24.00

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

单位:

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

31049.35

一、一般公共服务支出

1479.65

1479.65

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

39244.80

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

4.23

4.23

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

77.81

77.81

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

133.47

133.47

 

 

 

 

九、卫生健康支出

70.63

70.63

 

 

 

 

十、节能环保支出

321.33

321.33

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1422.05

1.00

1421.05

 

 

 

十二、农林水支出

27703.21

27703.21

 

 

 

 

十三、交通运输支出

1223.02

1223.02

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

37.54

37.54

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

37823.75

 

37823.75

 

本年收入合计

70294.15

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1575.87

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1575.87

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

70296.70

31051.90

39244.80

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

1573.32

1573.32

 

 

总计

71870.02

总计

71870.02

32625.22

39244.80

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

1479.65

1479.65

 

20101

人大事务

5.00

5.00

 

2010101

行政运行

5.00

5.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1420.37

1420.37

 

2010301

行政运行

1420.37

1420.37

 

20105

统计信息事务

17.00

17.00

 

2010507

专项普查活动

17.00

17.00

 

20106

财政事务

29.62

29.62

 

2010601

行政运行

29.62

29.62

 

20132

组织事务

5.10

5.10

 

2013202

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

2013299

其他组织事务支出

0.10

0.10

 

20199

其他一般公共服务支出

2.55

2.55

 

2019999

其他一般公共服务支出

2.55

2.55

 

205

教育支出

4.23

4.23

 

20502

普通教育

4.23

4.23

 

2050299

其他普通教育支出

4.23

4.23

 

207

文化旅游体育与传媒支出

77.81

77.81

 

20701

文化和旅游

44.20

44.20

 

2070109

群众文化

5.00

5.00

 

2070199

其他文化和旅游支出

39.20

39.20

 

20708

广播电视

33.61

33.61

 

2070808

广播电视事务

3.00

3.00

 

2070899

其他广播电视事务

30.61

30.61

 

208

社会保障和就业支出

133.47

133.47

 

20801

人力资源和社会保障管理支出

7.93

7.93

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.93

7.93

 

20805

行政事业单位养老支出

50.05

50.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.05

50.05

 

20807

就业补助

18.46

18.46

 

2080799

其他就业补助支出

18.46

18.46

 

20811

残疾人事业

10.00

10.00

 

2081199

其他残疾人事业支出

10.00

10.00

 

20820

临时救助

0.50

0.50

 

2082001

临时救助支出

0.50

0.50

 

20828

退役军人管理事务

25.29

25.29

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

25.29

25.29

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.24

21.24

 

2089999

其他社会保障和就业支出

21.24

21.24

 

210

卫生健康支出

70.63

70.63

 

21001

卫生健康事务管理

32.60

32.60

 

2100199

其他卫生健康事务管理支出

32.60

32.60

 

21007

计划生育事务

6.59

6.59

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.59

6.59

 

21011

行政事业单位医疗

31.44

31.44

 

2101101

行政单位医疗

18.25

18.25

 

2101102

事业单位医疗

3.34

3.34

 

2101103

公务员医疗补助

9.86

9.86

 

211

节能环保支出

321.33

243.10

78.23

21101

环境保护管理事务

7.00

7.00

 

2110199

其他环境保护管理事务

7.00

7.00

 

21103

污染防治

236.10

236.10

 

2110399

其他污染防治支出

236.10

236.10

 

21104

自然生态保护

78.23

 

78.23

2110402

农村环境保护

78.23

 

78.23

212

城乡社区支出

1.00

1.00

 

21201

城乡社区管理事务

1.00

1.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.00

1.00

 

213

农林水支出

27703.21

76.81

27626.40

21301

农业农村

215.80

76.81

138.99

2130101

行政运行

0.75

0.75

 

2130104

事业运行

27.79

27.79

 

2130108

病虫害控制

30.22

30.22

 

2130119

防灾救灾

14.39

14.39

 

2130135

农业资源保护修复与利用

3.66

3.66

 

2130153

农田建设

13.50

 

13.50

2130199

其他农业农村支出

125.49

 

125.49

21303

水利

100.00

 

100.00

2130305

水利工程建设

100.00

 

100.00

21305

扶贫

1089.45

 

1089.45

2130599

其他扶贫支出

1089.45

 

1089.45

21307

农村综合改革

231.06

 

231.06

2130701

对村级一事一议的补助

231.06

 

231.06

21399

其他农林水支出

26066.90

 

26066.90

2139999

其他农林水支出

26066.90

 

26066.90

214

交通运输支出

1223.02

 

1223.02

21401

公路水路运输

1118.02

 

1118.02

2140104

公路建设

862.97

 

862.97

2140199

其他公路水路运输支出

255.05

 

255.05

21406

车辆购置税支出

105.00

 

105.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

105.00

 

105.00

221

住房保障支出

37.54

37.54

 

22102

住房改革支出

37.54

37.54

 

2210201

住房公积金

37.54

37.54

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

1255.81

302

商品和服务支出

688.55

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

217.80

30201

  办公费

119.16

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

199.46

30202

  印刷费

7.46

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

382.81

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

132.18

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

12.69

30205

  水费

2.60

310

资本性支出

 101.42

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

50.05

30206

  电费

19.35

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

10.00

31002

  办公设备购置

 66.36

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.59

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

9.86

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

144.12

30211

  差旅费

14.95

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

37.54

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 35.06

 

30114

  医疗费

8.80

30213

  维修(护)费

40.48

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

38.91

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

78.46

30215

  会议费

2.94

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

19.52

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

253.28

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 37.52

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 14.16

30226

  劳务费

20.33

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

108.52

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.75

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 0.43

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

21.97

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30311

代缴社会保险费

 9.27

30239

  其他交通费用

1.34

31204

  费用补贴

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 17.08

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

42.89

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

1334.26

公用经费合计

 789.98

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

39244.80

 

39244.80

39244.80

 

39244.80

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

1421.05

 

1421.05

1421.05

 

1421.05

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

1421.05

 

1421.05

1421.05

 

1421.05

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

1049.60

 

1049.60

1049.60

 

1049.60

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

157.54

 

157.54

157.54

 

157.54

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

213.91

 

213.91

213.91

 

213.91

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

37823.75

 

37823.75

37823.75

 

37823.75

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

37799.75

 

37799.75

37799.75

 

37799.75

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

37799.75

 

37799.75

37799.75

 

37799.75

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

24.00

 

24.00

24.00

 

24.00

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

24.00

 

24.00

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:双桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计72806.24万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计72806.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加41070.72万元,增长129.42%,主要原因:上级对我镇项目资金投入的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计70294.15万元,其中:财政拨款收入70294.15万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计70296.70万元,其中:基本支出2124.24万元,占3%;项目支出68172.46万元,占97%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计71870.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计71870.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加41070.72万元,增长133.35%,主要原因:上级对我镇项目资金投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31051,90万元,占本年支出的44%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21862.19万元,增长238%。主要原因是上级对我镇项目资金投入的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出31051.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1479.65万元,占4.767%;文化体育与传媒(类)支出77.81万元,占0.25%社会保障和就业(类)支出133.47万元,占0.43%卫生健康支出(类)70.63万元,占0.23%节能环保支出(类)321.33万元,占1.03%;城乡社区支出(类)1.00万元,占0.003%农林水(类)支出27703.21万元,占89.22%交通运输支出(类)1223.02万元,占3,94%住房保障(类)支出37.54万元,占0.12%教育支出(类)4.23万元,占0.01%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.08万元,支出决算为31051.90万元,完成年初预算的365.71%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是预算追加资金增加。其中:基本支出2124.24万元,占7%;项目支出28927.65万元,占93%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为665.95万元,支出决算为1479.65万元,完成年初预算的222.19%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为30.61万元,支出决算为77.81万元,完成年初预算的254.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为57.04万元,支出决算为133.47万元,完成年初预算的234.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗(款)疾病预防控制机构、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗

年初预算为31.44万元,支出决算为70.63万元,完成年初预算的224.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5.   节能环保支出(类)污染防治、自然生态保护(款)

其他污染防治支出、农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为321.33万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

6.   城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1422.05万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加项目资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)

年初预算为22.27万元,支出决算为27703.21万元,完成年初预算的1243.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加项目资金。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为1223.02万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为37.54万元,支出决算为37.54万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2124.24元,其中:人员经费1334.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费789.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入39244.80万元,本年支出39244.80万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)中征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1421.05万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是追加项目资金

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)、彩票公益金安排的支出(款)中有于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为37823.75万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双桥镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,双桥镇人民政府机关运行经费支出1420.37万元,比2020年增加138.61万元,增加10%,主要原因我镇对于乡村振兴项目资金的投入以及抗旱防汛和疫情防控等方面开支增加造成。

(二)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,双桥镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,双桥镇2021年度部门整体目标绩效基本完成,群众满意度99%以上。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: