寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算

发布时间:2022-08-26 17:19信息来源:寿县双桥镇文字大小:[    ] 背景色:       

寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20218

 

 

 

 

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县双桥镇人民政府2020度单位决算情况

第一部分 寿县双桥镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

寿县人民政府2020年度单位决算仅包括单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变动。

纳入寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算编制范围的二级单位3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县双桥镇人民政府

2

农经站

3

生态环保站(文广站)

 

第二部分 寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

 

 

公开01

单位:

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

9189.71

一、一般公共服务支出

1311.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

20036.26

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

30.03

八、其他收入

936.22

八、社会保障和就业支出

391.53

 

 

九、卫生健康支出

63.51

 

 

十、节能环保支出

192.25

 

 

十一、城乡社区支出

3967.11

 

 

十二、农林水支出

5587.8

 

 

十三、交通运输支出

1583.25

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

37.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

16058.55

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

30162.2

本年支出合计

29225.98

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

1573.32

年末结转和结余

2509.55

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2247.72

1311.49

 

 

 

 

 

936.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2217.99

1281.76

 

 

 

 

 

936.22

2010301

行政运行

2217.99

1281.76

 

 

 

 

 

936.22

20106

财政事务

13.83

13.83

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

10.83

10.83

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

30.03

30.03

 

 

 

 

 

 

20708

广播电视

30.03

30.03

 

 

 

 

 

 

2070804

广播

30.03

30.03

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

391.53

391.53

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理支出

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.59

16.59

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

16.59

16.59

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

344.16

344.16

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

344.16

344.16

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

63.51

63.51

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.51

30.51

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.99

27.99

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.52

2.52

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

192.25

192.25

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

135.31

135.31

 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

135.31

135.31

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

56.94

56.94

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

56.94

56.94

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3967.11

3967.11

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3962.71

3962.71

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

3880.74

3880.74

 

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

76.80

76.80

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.17

5.17

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

4.40

4.40

 

 

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

4.40

4.40

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5587.80

5587.80

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

139.38

139.38

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

49.48

49.48

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

9.15

9.15

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

26.61

26.61

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

54.14

54.14

 

 

 

 

 

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

4510.91

4510.91

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

929.23

929.23

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3581.67

3581.67

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

540.23

540.23

 

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

383.96

383.96

 

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

156.27

156.27

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

389.64

389.64

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

389.64

389.64

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

1583.25

1583.25

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1392.45

1392.45

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

1392.45

1392.45

 

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

190.80

190.80

 

 

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

190.80

190.80

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.46

37.46

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.46

37.46

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.46

37.46

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

16058.55

16058.55

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16058.55

16058.55

 

 

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16058.55

16058.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

29225.98

2162.04

27063.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

1311.49

1311.49

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1281.76

1281.76

 

 

 

 

2010301

行政运行

1281.76

1281.76

 

 

 

 

20106

财政事务

13.83

13.83

 

 

 

 

2010601

行政运行

10.83

10.83

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.90

0.90

 

 

 

 

2013101

行政运行

0.90

0.90

 

 

 

 

20132

组织事务

7.00

7.00

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

20133

宣传事务

8.00

8.00

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

30.03

30.03

 

 

 

 

20708

广播电视

30.03

30.03

 

 

 

 

2070804

广播

30.03

30.03

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

391.53

376.53

15.00

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理支出

5.92

5.92

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.92

5.92

 

 

 

 

20807

就业补助

0.22

0.22

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

0.22

0.22

 

 

 

 

20808

抚恤

16.59

16.59

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

16.59

16.59

 

 

 

 

20810

社会福利

9.00

9.00

 

 

 

 

2081002

老年福利

9.00

9.00

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

15.00

 

15.00

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

15.00

 

15.00

 

 

 

20828

退役军人管理事务

0.63

0.63

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.63

0.63

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

344.16

344.16

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

344.16

344.16

 

 

 

 

210

卫生健康支出

63.51

63.51

 

 

 

 

21004

公共卫生

27.00

27.00

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

27.00

27.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务

6.00

6.00

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.00

6.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.51

30.51

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.99

27.99

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.52

2.52

 

 

 

 

211

节能环保支出

192.25

192.25

 

 

 

 

21103

污染防治

135.31

135.31

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

135.31

135.31

 

 

 

 

21104

自然生态保护

56.94

56.94

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

56.94

56.94

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3967.11

4.40

3962.71

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3962.71

 

3962.71

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

3880.74

 

3880.74

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

76.80

 

76.80

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.17

 

5.17

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

4.40

4.40

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

4.40

4.40

 

 

 

 

213

农林水支出

5587.80

146.38

5441.42

 

 

 

21301

农业农村

139.38

139.38

 

 

 

 

2130104

事业运行

49.48

49.48

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

9.15

9.15

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

26.61

26.61

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

54.14

54.14

 

 

 

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

 

 

2130314

防汛

4.00

4.00

 

 

 

 

2130315

抗旱

3.00

3.00

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

0.65

 

0.65

 

 

 

21305

扶贫

4510.91

 

4510.91

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

929.23

 

929.23

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

3581.67

 

3581.67

 

 

 

21307

农村综合改革

540.23

 

540.23

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

383.96

 

383.96

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

156.27

 

156.27

 

 

 

21399

其他农林水支出

389.64

 

389.64

 

 

 

2139999

其他农林水支出

389.64

 

389.64

 

 

 

214

交通运输支出

1583.25

 

1583.25

 

 

 

21401

公路水路运输

1392.45

 

1392.45

 

 

 

2140104

公路建设

1392.45

 

1392.45

 

 

 

21406

车辆购置税支出

190.80

 

190.80

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

190.80

 

190.80

 

 

 

221

住房保障支出

37.46

37.46

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.46

37.46

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37.46

37.46

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

 

3.00

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

 

3.00

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

 

3.00

 

 

 

229

其他支出

16058.55

 

16058.55

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16058.55

 

16058.55

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

16058.55

 

16058.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

单位:

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

9189.79

一、一般公共服务支出

1311.49

1311.49

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

20036.26

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

30.03

30.03

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

391.53

376.53

15

 

 

 

九、卫生健康支出

63.51

63.51

 

 

 

 

十、节能环保支出

192.25

192.25

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

3967.11

4.4

3962.71

 

 

 

十二、农林水支出

5587.8

5587.8

 

 

 

 

十三、交通运输支出

1583.25

1583.25

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

37.46

37.46

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

3

3

 

 

 

 

二十三、其他支出

16058.55

 

16058.55

 

本年收入合计

29225.98

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1573.32

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1573.32

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

29225.98

9189.71

20036.26

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

1573.32

1573.32

 

 

总计

30799.30

总计

30799.3

10763.04

20036.26

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

1311.49

1311.49

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1281.76

1281.76

 

2010301

行政运行

1281.76

1281.76

 

20106

财政事务

13.83

13.83

 

2010601

行政运行

10.83

10.83

 

2010699

其他财政事务支出

3.00

3.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.90

0.90

 

2013101

行政运行

0.90

0.90

 

20132

组织事务

7.00

7.00

 

2013202

一般行政管理事务

7.00

7.00

 

20133

宣传事务

8.00

8.00

 

2013399

其他宣传事务支出

8.00

8.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

30.03

30.03

 

20708

广播电视

30.03

30.03

 

2070804

广播

30.03

30.03

 

208

社会保障和就业支出

376.53

376.53

 

20801

人力资源和社会保障管理支出

5.92

5.92

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.92

5.92

 

20807

就业补助

0.22

0.22

 

2080799

其他就业补助支出

0.22

0.22

 

20808

抚恤

16.59

16.59

 

2080801

死亡抚恤

16.59

16.59

 

20810

社会福利

9.00

9.00

 

2081002

老年福利

9.00

9.00

 

20828

退役军人管理事务

0.63

0.63

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.63

0.63

 

20899

其他社会保障和就业支出

344.16

344.16

 

2089901

其他社会保障和就业支出

344.16

344.16

 

210

卫生健康支出

63.51

63.51

 

21004

公共卫生

27.00

27.00

 

2100401

疾病预防控制机构

27.00

27.00

 

21007

计划生育事务

6.00

6.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

6.00

6.00

 

21011

行政事业单位医疗

30.51

30.51

 

2101101

行政单位医疗

27.99

27.99

 

2101102

事业单位医疗

2.52

2.52

 

211

节能环保支出

192.25

192.25

 

21103

污染防治

135.31

135.31

 

2110399

其他污染防治支出

135.31

135.31

 

21104

自然生态保护

56.94

56.94

 

2110402

农村环境保护

56.94

56.94

 

212

城乡社区支出

3967.11

4.40

3962.71

21299

其他城乡社区支出

4.40

4.40

 

2129901

其他城乡社区支出

4.40

4.40

 

213

农林水支出

5587.80

146.38

5441.42

21301

农业农村

139.38

139.38

 

2130104

事业运行

49.48

49.48

 

2130108

病虫害控制

9.15

9.15

 

2130119

防灾救灾

26.61

26.61

 

2130199

其他农业农村支出

54.14

54.14

 

21303

水利

7.65

7.00

0.65

2130314

防汛

4.00

4.00

 

2130315

抗旱

3.00

3.00

 

2130399

其他水利支出

0.65

 

0.65

21305

扶贫

4510.91

 

4510.91

2130504

农村基础设施建设

929.23

 

929.23

2130599

其他扶贫支出

3581.67

 

3581.67

21307

农村综合改革

540.23

 

540.23

2130701

对村级一事一议的补助

383.96

 

383.96

2130799

其他农村综合改革支出

156.27

 

156.27

21399

其他农林水支出

389.64

 

389.64

2139999

其他农林水支出

389.64

 

389.64

214

交通运输支出

1583.25

 

1583.25

21401

公路水路运输

1392.45

 

1392.45

2140104

公路建设

1392.45

 

1392.45

21406

车辆购置税支出

190.80

 

190.80

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

190.80

 

190.80

221

住房保障支出

37.46

37.46

 

22102

住房改革支出

37.46

37.46

 

2210201

住房公积金

37.46

37.46

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

 

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

 

3.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

 

3.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

853.76 

302

商品和服务支出

 1281.64

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

 197.17

30201

  办公费

 66.99

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 162.01

30202

  印刷费

 7.84

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 17.40

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

 30.60

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.71

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 150.44

30206

  电费

 11.97

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 13.56

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 50.83

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 27.99

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 4.16

30211

  差旅费

 16

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 146.17

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 135.31

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 66.99

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 26.64

30215

  会议费

 0.15

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 4.05

30217

  公务招待费

 20.19

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 27

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 16.59

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 139.38

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 6.00

30227

  委托业务费

 640

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 21.32

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 9.00

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 14.07

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 13.57

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 144.43

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 880.4

公用经费合计

 1281.64

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

20036.26 

 

20036.26 

20036.26 

 

20036.26 

 

 

 

 

208

社会保障和就    业支出

 

 

 

15.00 

 

15.00 

15.00 

 

15.00 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

15.00 

 

15.00 

15.00 

 

15.00 

 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

 

 

 

15.00 

 

15.00 

15.00 

 

15.00 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

3962.71

 

3962.71

3962.71

 

3962.71

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

3962.71

 

3962.71

3962.71

 

3962.71

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

3880.74

 

3880.74

3880.74

 

3880.74

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

76.80

 

76.80

76.80

 

76.80

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

5.17

 

5.17

5.17

 

5.17

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

16058.55

 

16058.55

16058.55

 

16058.55

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

16058.55

 

16058.55

16058.55

 

16058.55

 

 

 

 

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

16058.55

 

16058.55

16058.55

 

16058.55

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:双桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 寿县双桥镇人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31735.52万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计31735.52万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加18160.44万元,增长133.78%,主要原因:上级对我镇项目资金投入的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计30162.20万元,其中:财政拨款收入29225.98万元,占97%;其他收入936.22万元,占3%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29225.98万元,其中:基本支出2162.04万元,占7%;项目支出27063.93万元,占93%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30799.30万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计30799.30万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加24530.37万元,增长392%,主要原因:上级对我镇项目资金投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9189.71万元,占本年支出的31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4871.41万元,113%。主要原因是上级对我镇项目资金投入的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9189.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1311.49万元,占14.30%;文化体育与传媒(类)支出30.03万元,占0.30%社会保障和就业(类)支出376.53万元,占4.10%卫生健康支出(类)63.51万元,占0.60%节能环保支出(类)192.25万元,占2%;城乡社区支出(类)4.40万元,占0.05%农林水(类)支出5587.80万元,占61%交通运输支出(类)1583.25万元,占17.22%住房保障(类)支出37.46万元,占0.40%灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元,占0.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.79万元,支出决算为9189.71万元,完成年初预算的1186.10%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是预算追加资金增加。其中:基本支出2162.04万元,占24%;项目支出7027.67万元,占76%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为651.51万元,支出决算为1311.49万元,完成年初预算的201.30%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

2.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为30.03万元,支出决算为30.03万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为5.92万元,支出决算为376.53万元,完成年初预算的636.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗(款)疾病预防控制机构、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗

年初预算为30.51万元,支出决算为63.51万元,完成年初预算的208.16%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

5.   节能环保支出(类)污染防治、自然生态保护(款)

其他污染防治支出、农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为192.25万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

6.   城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.40万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)

年初预算为19.36万元,支出决算为5587.80万元,完成年初预算的2886.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加项目资金。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为1583.25万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为37.46万元,支出决算为37.46万元,完成年初预算的100%

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

(各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2162.04元,其中:人员经费880.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费1281.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入20036.26万元,本年支出20036.26万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)中基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)中征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3962.71万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是追加项目资金

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16058.55万元,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双桥镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,双桥镇人民政府机关运行经费支出1281.76万元,比2019年减少2188.44万元,下降63.06%,主要原因财政拨款经费减少,压缩经费支出。

(二)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,双桥镇人民政府政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,双桥镇2020年度部门整体目标绩效基本完成,群众满意度99%以上。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

寿县双桥镇人民政府2020度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

50 

34.26 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 30

 20.19

公务用车购置及运行维护费

 20

 14.07

  其中:公务用车运行维护费

 20

 14.07

        公务用车购置费

 

 

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

寿县双桥镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为50万元,支出决算为34.26万元,完成预算的69%,决算数小于预算数的主要原因贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔20152号)相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

寿县双桥镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算20.19万元,占59%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.07万元,占41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出XX万元,与2020年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……2020年寿县XX单位因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于……(各单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公〔201629号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出20.19万元,2020年度预算相比,减少9.81万元,下降(增长)32.70%,下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔20152号)相关规定。2020年双桥镇人民政府国内公务接待共1186批次,1697人次。主要是用于上级单位来我单位考察、业务培训等。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔20152号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出14.07万元,与2020年度预算相比,减少5.93万元,下降29.65%,下降的原因是减少公车出行。2020年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费14.07万元,与2020年度预算相比,减少5.93万元,下降29.65%,下降的原因是减少公车出行。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于领导干部公务用车。截至20201231日,寿县XX单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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