寿县瓦埠镇人民政府2024年度部门决算
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,411,031.18 | 51,275,368.89 | 51,275,368.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,365,861.94 | 5,365,861.94 | 0 | 0 | 8,568,053.11 | 8,568,053.11 | 8,568,053.11 | 8,568,053.11 | 一、基本支出 | 59 | 4,993,808.68 | 4,993,808.68 | 0 | 0 | 5,032,133.68 | 5,032,133.68 | 5,032,133.68 | 5,032,133.68 | 0 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 3,549,264.00 | 3,549,264.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人员经费 | 60 | 4,783,808.68 | 4,783,808.68 | 0 | 0 | 4,822,133.68 | 4,822,133.68 | 4,822,133.68 | 4,822,133.68 | 0 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公用经费 | 61 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0 | 0 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、项目支出 | 62 | 1,417,222.50 | 1,417,222.50 | 0 | 49,792,499.21 | 46,243,235.21 | 3,549,264.00 | 49,792,499.21 | 46,243,235.21 | 3,549,264.00 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 4,614,372.89 | 4,005,108.89 | 609,264.00 | 4,614,372.89 | 4,005,108.89 | 609,264.00 | ||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 916,636.13 | 916,636.13 | 916,636.13 | 916,636.13 | 65 | ||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 696,779.49 | 696,779.49 | 0 | 0 | 940,617.25 | 940,617.25 | 940,617.25 | 940,617.25 | 66 | |||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,320.00 | 39,320.00 | 39,320.00 | 39,320.00 | 67 | |||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,589,264.00 | 40,000.00 | 3,549,264.00 | 3,589,264.00 | 40,000.00 | 3,549,264.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 39,122,352.65 | 39,122,352.65 | 39,122,352.65 | 39,122,352.65 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,628,396.55 | 8,628,396.55 | 0 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,956,311.33 | 4,956,311.33 | 0 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,446,529.16 | 2,446,529.16 | 0 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,793,395.85 | 35,244,131.85 | 3,549,264.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 348,389.75 | 348,389.75 | 0 | 0 | 348,389.75 | 348,389.75 | 348,389.75 | 348,389.75 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,411,031.18 | 54,824,632.89 | 54,824,632.89 | 本年支出合计 | 85 | 6,411,031.18 | 6,411,031.18 | 0 | 0 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | 本年支出合计 | 85 | 6,411,031.18 | 6,411,031.18 | 0 | 0 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0 | 0 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 6,411,031.18 | 54,824,632.89 | 54,824,632.89 | 总计 | 90 | 6,411,031.18 | 6,411,031.18 | 0 | 0 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | 总计 | 90 | 6,411,031.18 | 6,411,031.18 | 0 | 0 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 | 54,824,632.89 | 51,275,368.89 | 3,549,264.00 |