寿县水产技术推广站2024年度单位决算

发布时间:2025-08-15 10:27信息来源:寿县水产管理服务中心文字大小:[    ] 背景色:       

 







20257

 

 

 

 

第一部分 寿县水产技术推广站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县水产技术推广站2024年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水产技术推广站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 寿县水产技术推广站概况

一、主要职责

(一)组织水产行业的对外技术合作和经济交流

(二)渔业生产服务

(三)渔业资源生态保护

(四)水产新技术研究实验和引进推广

二、单位决算构成

寿县水产技术推广站2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 寿县水产技术推广站单位决算

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

369

一、一般公共服务支出

35

 0.6

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

52.02

 

9

 

九、卫生健康支出

43

11.52

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

289.51

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

26.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

369

本年支出合计

61

379.65

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

10.65

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

379.65

总计

65

379.65

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

369

369

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.01

52.01

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

52.01

52.01

 

 

 

 

 

 

 

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

34.68

 34.68

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.34

17.34

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.52

 11.52

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.52

 11.52

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.52

 11.52

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

278.86

278.86

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

278.86

278.86

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

271.69

271.69

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

7.17

 7.17

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 26

 26

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 26

 26

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 26

 26

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

369

369

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.6

0.6

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.6

0.6

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.6

0.6

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.01

52.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

52.01

52.01

 

 

 

 

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

34.68

34.68

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.34

17.34

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.52

11.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.52

11.52

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.52

11.52

 

 

 

 

213

农林水支出

278.86

278.86

 

 

 

 

21301

农业农村

278.86

278.86

 

 

 

 

2130104

事业运行

271.69

271.69

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

7.17

7.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

26

26

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26

26

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26

26

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

369

一、一般公共服务支出

30

 0.6

0.6

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

52.02

52.02

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

11.52

 11.52

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

278.86

278.86

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

26

 26

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

369

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

369

 369

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

369

总计

58

369

369

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

369

361.83

7.17

201

一般公共服务支出

0.6

0.6

 

20199

其他一般公共服务支出

0.6

0.6

 

2019999

其他一般公共服务支出

0.6

0.6

 

208

社会保障和就业支出

52.01

52.01

 

20805

行政事业单位养老支出

52.01

52.01

 

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

     34.68

      34.68

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.34

17.34

 

210

卫生健康支出

11.52

11.52

 

21011

行政事业单位医疗

11.52

11.52

 

2101102

事业单位医疗

11.52

      11.52

 

213

农林水支出

278.86

278.86

 

21301

农业农村

278.86

278.86

 

2130104

事业运行

271.69

271.69

 

2130109

农产品质量安全

7.17

 

7.17

221

住房保障支出

26

26

 

22102

住房改革支出

26

26

 

2210201

住房公积金

26

26

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

337.65

302

商品和服务支出

4.75

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

122.83

30201

  办公费

3.33

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

14.36

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

0.78

30103

  奖金

50.41

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

2.97

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

0.78

30107

  绩效工资

53.21

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.38

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

17.34

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.52

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

1.17

30211

  差旅费

0.12

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

27.44

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.02

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

18.65

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

18.65

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.3

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

356.3

公用经费合计

5.53

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县水产技术推广站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县水产技术推广站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 寿县水产技术推广站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计379.65万元(含使用非财政拨款结余10.65万元年初结转结余)、支出总计379.65万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少107.73万元,下降22.1%,主要原因:农林水支出减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369万元,其中:财政拨款收入369万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计379.65万元,其中:基本支出372.48万元,占98.11%;项目支出7.17万元,占1.89%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计369万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计369万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少41.93万元,下降10.2%,主要原因:农林水支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出369万元,占本年支出的97.19%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86.27万元,下降18.95%。主要原因农林水支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出369万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.6万元,占0.16%;社会保障和就业(类)支出52.02万元,占14.1%;农林水(类)支出278.86万元,占75.57%;住房保障(类)支出26万元,占7.05%;卫生健康支出(类)11.52,占3.12%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.01万元,支出决算为369万元,完成年初预算的139.17%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资标准。其中:基本支出361.83万元,占98.06%;项目支出7.17万元,占1.94%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的0%,决算数预算数持平

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项年初预算为36.48万元,支出决算为52.01万元,完成年初预算的142%,决算数大于预算数原因是养老保险基数调整

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项年初预算为17.34万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平

4.健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为11.52万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为247.47万元,支出决算为271.69万元,完成年初预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因:工资晋升及其他预算追加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为0万元,支出决算为7.17万元,决算数大于预算数的主要原因:预算追加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%,决算数预算数持平

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出361.83万元,其中人员经费356.3万元,主要包括:基本工资122.83万元、津贴补贴14.36万元、奖金50.41万元、伙食补助费2.97万元、绩效工资53.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.38万元职业年金缴费17.34万元、职工基本医疗保险缴费11.52万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金27.44万元、医疗费、其他工资福利支出0.02万元、生活补助18.65万元;公用经费5.53万元,主要包括:办公费3.33万元、差旅费0.12万元、工会经费1.3万元、办公设备购置0.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县水产技术推广站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县水产技术推广站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,寿县水产技术推广站机关运行经费支出272.29万元,比2023年增加(减少)84.82万元,下降23.75%,主要原因是厉行节约,压缩经费支出

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,寿县水产技术推广站政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,寿县水产技术推广站共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
   (四)关于2024年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。按照如下格式说明

根据预算绩效管理要求,我单位2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:单位三公经费公开(参考格式)

 

寿县水产技术推广站2024度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 0

 0

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 0

 0

公务用车购置及运行维护费

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

        公务用车运行维护费

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县水产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数预算数持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县水产技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数预算数持平。

2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加0万元,下降(增长)0%。决算数预算数持平。

 

 

 

 

 

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