寿县水产服务中心2019年部门决算

发布时间:2020-07-31 15:43信息来源:寿县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

 

寿县水产服务中心2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年7月

 

第一部分 寿县水产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水产服务中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县水产服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县水产服务中心2019年部门决算情况

 

第一部分 寿县水产服务中心概况

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规;

2.负责维护全县渔业生产秩序,调解渔事纠纷,依法查处渔业行政违法案件;

3.保护水生野生动物,依法查处国家规定禁止捕捞、贩卖的珍贵、濒危水生野生动物案件;

4.负责保护渔业水域生态环境,依法查处渔业水域污染事故;

5.核发渔业渔船有关许可证、使用证,依法征收、管理渔业资源增殖保护费、水面荒芜费;监督管理渔业资源的增殖、保护和合理开发利用;

6.负责全县水产苗种、鱼药、渔饲料等渔需物资的生产经营管理和质量监督工作;

7.负责全县养殖环节及销售市场水产品质量安全监督,依法查处违法经营行为,以及水产新技术研究试验和引进推广等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,寿县水产服务中心2019年度部门决算包括:中心本级决算和中心属事业单位决算,与预算单位一致。

纳入寿县水产服务中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

寿县水产服务中心本级

2

寿县渔政渔船渔港监督管理站

3

寿县水产技术推广站

 

第二部分 寿县水产服务中心2019年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1159.84

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

33.34

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

125.53

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

66.48

 

9

 

九、卫生健康支出

43

34.26

 

10

 

十、节能环保支出

44

2.22

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

1198.27

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

43.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

55

 

 

22

 

二十二、其他支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

58

0.00

 

25

 

 

59

 

 

26

 

 

60

 

本年收入合计

27

1,318.71

本年支出合计

61

1344.6

用事业基金弥补收支差额

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

202.94

年末结转和结余

63

177.05

 

30

 

 

64

 

总计

31

1521.65

总计

65

1521.65

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,318.71

1,159.84

33.34

0.00

0.00

0.00

125.53

208

社会保障和就业支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

54.68

54.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

54.68

54.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,157.04

998.17

33.34

0.00

0.00

0.00

125.53

21301

农业

1,156.34

997.47

33.34

0.00

0.00

0.00

125.53

2130101

  行政运行

552.54

496.42

0.00

0.00

0.00

0.00

56.13

2130104

  事业运行

499.75

442.77

33.34

0.00

0.00

0.00

23.64

2130106

  科技转化与推广服务

65.76

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.76

2130135

  农业资源保护修复与利用

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58.71

58.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.71

58.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.71

58.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1344.60

1038.46

306.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

66.48

4.99

61.49

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

54.68

4.99

49.69

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

54.68

4.99

49.69

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11.80

0.00

11.80

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

11.80

0.00

11.80

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1198.27

953.62

244.65

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1197.57

952.92

244.65

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

626.55

563.81

62.73

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

371.82

371.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

160.92

0.00

160.92

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.37

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.37

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

43.37

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,159.84

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

66.48

66.48

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

34.26

34.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

2.22

2.22

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

976.39

976.39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

43.37

43.37

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

24

1,083.94

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

1,159.84

本年支出合计

54

1122.73

1122.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

113.84

年末财政拨款结转和结余

55

150.96

150.96

 

一、一般公共预算财政拨款

27

113.84

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

1,273.68

总计

58

1273.68

1273.68

0.00

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

113.84

18.68

95.16

1,159.84

1,057.36

102.49

1,122.73

925.08

197.65

150.96

150.96

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

66.48

4.99

61.49

66.48

4.99

61.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

54.68

4.99

49.69

54.68

4.99

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

0.00

0.00

0.00

54.68

4.99

49.69

54.68

4.99

49.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.80

0.00

11.80

11.80

0.00

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

11.80

0.00

11.80

11.80

0.00

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

34.26

34.26

0.00

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

34.26

34.26

0.00

34.26

34.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

31.80

31.80

0.00

31.80

31.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

2.46

2.46

0.00

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

0.00

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

0.00

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

2.22

2.22

0.00

2.22

2.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

113.84

18.68

95.16

998.17

957.17

41.00

976.39

840.23

136.16

135.62

135.62

0.00

0.00

21301

农业

113.84

18.68

95.16

997.47

956.47

41.00

975.69

839.53

136.16

135.62

135.62

95.16

0.00

2130101

  行政运行

18.68

18.68

0.00

496.42

496.42

0.00

515.09

515.09

0.00

0.00

0.00

95.16

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

442.77

442.77

0.00

307.15

307.15

0.00

135.62

135.62

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

95.16

0.00

95.16

20.00

0.00

20.00

115.16

0.00

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

17.29

17.29

0.00

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

95.16

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.00

0.00

0.00

0.70

0.70

0.00

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

58.71

58.71

0.00

43.37

43.37

0.00

15.34

15.34

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

58.71

58.71

0.00

43.37

43.37

0.00

15.34

15.34

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

58.71

58.71

0.00

43.37

43.37

0.00

15.34

15.34

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

777.64

302

商品和服务支出

43.14

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

344.45

30201

  办公费

2.62

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

163.20

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

52.06

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

5.02

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

54.06

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.25

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.94

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.13

31002

  办公设备购置

0.25

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.75

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.41

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.37

30211

  差旅费

9.76

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

43.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.10

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

104.05

30215

  会议费

1.81

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

2.26

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.95

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

5.59

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

43.82

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.05

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.77

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

55.31

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.75

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.66

30239

  其他交通费用

10.98

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.64

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

881.69

公用经费合计

43.39

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:水产服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 寿县水产服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1521.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1521.65万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加123万元,增长8.79%,主要原因:义务兵优待经费增加较多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1318.71万元,其中:财政拨款收入1159.84万元,占87.95%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入33.34万元,占2.53%;其他收入125.53万元,占9.52%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1344.60万元,其中:基本支出1038.46万元,占77.23%;项目支出306.14万元,占22.77%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1273.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1273.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加18.97万元,增长1.51%,主要原因:义务兵优待经费增加较多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1159.84万元,占本年收入的87.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加75.90万元,增长7.00%。主要原因:义务兵优待经费增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1122.73万元,占本年支出的88.15%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少18.14万元,下降1.59%。主要原因:年末财政拨款结转和结余增加较多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1122.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出66.48万元,占5.92%;卫生健康支出34.26万元,占3.05%;农林水支出976.39万元,占86.97%;住房保障(类)支出43.37万元,占3.86%;节能环保支出支出2.22万元,占0.20%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.17万元,支出决算为1122.73万元,完成年初预算的169.30%。决算数大于预算数的主要原因: 行政事业单位工资及配套资金大幅增加,上级专项补助收支增加。其中:基本支出925.08万元,占82.40%;项目支出197.65万元,占17.60%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算共为0万元,支出决算为66.48万元,完成年初预算的-,年初没有预算的原因是2018年底编制社会保障和就业支出预算时软件出错,这块没有列入,后经预算调整解决。

2. 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。年初预算共为31.80万元,支出决算为34.26万元,完成年初预算的107.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准增加,医疗缴费基数7月份以后调整。

3. 农林水支出(类)-农业(款)-行政运行(农业)(项)、事业运行(农业) (项)。年初预算为572.65万元,支出决算为976.39万元,完成年初预算的170.50%,决算数大于预算数的主要原因是补助水产下属企事业单位经费项目经费增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项),年初预算为58.71万元,支出决算为43.37万元,完成年初预算的90.90%,决算数小于预算数原因是使用其他资金垫付这项支出,第二年予以调整。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.22万元,为年中执行预算调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出925.08万元,其中人员经费881.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企业费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

水产服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,寿县水产服务中心机关运行经费支出25.72万元,比2018年减少42.59万元,下降39.61%,主要原因是机关三公经费等下降幅度较大。

(二)政府采购支出情况

2019年度,寿县水产服务中心政府采购支出总额10.90万元,其中:政府采购货物支出10.90万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,寿县水产服务中心共有车辆1辆。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

寿县水产服务中心2019年度没有开展绩效自评和委托第三方机构开展绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十二、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿县水产服务中心2019年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

8.50

3.70

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

5.50

0.95

公务用车购置及运行费

3.00

2.75

  其中:公务用车运行维护费

3.00

2.75

       公务用车购置

0.00

0.00

                                      

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县水产服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.50万元,支出决算为3.70万元,完成预算的43.53%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费下降幅度较大。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含中心本级和中心属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县水产服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占25.68%;公务用车购置及运行费支出决算2.75万元,占74.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2018年度决算相比,没有变化。

2.公务接待费支出0.95万元, 与2018年度决算相比,减少0.55万元,下降39.29%,下降的原因是严格执行党中央八项规定,勤俭节约。2019年寿县水产服务中心国内接待共30批次,120人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出2.75万元,与2018年度小车运行费1.34万元,与2018年决算相比,增加1.41万元,增加的主要原因是相关业务增加。2019年没有安排公务用车购置费水产服务中心下属单位渔政站为渔业执法单位,配置执法用车一辆,快艇一艘。此款全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于公务出行用车。

联系方式:寿县水产服务中心  政务公开电子邮箱:sxscju@126.com

 

 

 

        

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