寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算情况
目 录
第一部分 寿县医疗保险基金管理中心单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度
单位决算情况
(参考格式)
第一部分 寿县医疗保险基金管理中心单位概况
一、主要职责
寿县医疗保险基金管理中心成立于2000年11月,现隶属县医疗保障局,副科级建制,为全额拨款事业单位,2021年度人员编制12名,内设5个股室,即办公室、医管股、财务股、离休股、信息股。
中心的主要职责为:负责全县医疗(含生育)、公务员医疗补助及离休干部医疗待遇的结算和支付工作;协助定点医疗机构和定点零售药店搞好服务并监督履约情况;负责提供医疗保险业务的服务和宣传,完善医疗保险制度和措施。
二、单位决算构成
寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,无增减变动。
纳入寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
寿县医疗保险基金管理中心单位 |
第二部分 寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
424.71 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.95 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
423.37 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2478.58 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
8.53 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
426.66 |
424.71 |
|
|
|
|
|
1.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
418.13 |
416.18 |
|
|
|
|
|
1.95 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
384.37 |
382.42 |
|
|
|
|
|
1.95 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
384.37 |
382.42 |
|
|
|
|
|
1.95 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|
|
|||
20807 |
就业补助 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2910.49 |
431.9 |
2478.58 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
423.37 |
423.37 |
|
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
389.61 |
389.61 |
|
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
389.61 |
389.61 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2478.58 |
|
2478.58 |
|
|
|
||
21013 |
医疗救助 |
2478.58 |
|
2478.58 |
|
|
|
||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2478.58 |
|
2478.58 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
424.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
416.18 |
416.18 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
2478.58 |
2478.58 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
424.71 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
2478.58 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
2478.58 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
2903.3 |
2903.3 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
总计 |
2903.3 |
总计 |
2903.3 |
2903.3 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2903.3 |
424.71 |
2478.58 |
208 |
社会保障和就业支出 |
416.18 |
416.18 |
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
382.42 |
382.42 |
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
382.42 |
382.42 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.37 |
11.37 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.37 |
11.37 |
|
||
20807 |
就业补助 |
14.83 |
14.83 |
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
14.83 |
14.83 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.56 |
7.56 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2478.58 |
|
2478.58 |
||
21013 |
医疗救助 |
2478.58 |
|
2478.58 |
||
2101399 |
其他医疗救助支出 |
2478.58 |
|
2478.58 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
181.74 |
302 |
商品和服务支出 |
72.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
52.78 |
30201 |
办公费 |
16.92 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.42 |
30202 |
印刷费 |
7.41 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
40.05 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.22 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
6.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.8 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.28 |
31002 |
办公设备购置 |
6.63 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.75 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.6 |
30211 |
差旅费 |
3.76 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.83 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.78 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
1.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.84 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.1 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
162.94 |
30227 |
委托业务费 |
5.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.95 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.8 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.53 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.45 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
345.52 |
公用经费合计 |
79.2 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注:公开表07表如果没有数据,也需要公开空表,并且在表格下方备注:“注:寿县医疗保险基金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。”)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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(注:公开表08表如果没有数据,也需要公开空表,并且在表格下方备注:“注:寿县医疗保险基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。”)
第三部分 寿县医疗保险基金管理中心单位2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2948.14万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2948.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加2392.37万元,增长430.46%,主要原因:是建档立卡贫困人口“351”、“180”费用加载平台,再转入城乡居民医保支出户所致。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计426.66万元,其中:财政拨款收入424.71万元,占99.54%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.95万元,占0.46%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2910.49万元,其中:基本支出431.9万元,占14.84%;项目支出2478.58万元,占85.16%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2903.3万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2903.3万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2488.88万元,增长600.56%,主要原因:是建档立卡贫困人口“351”、“180”费用加载平台,再转入城乡居民医保支出户所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2903.3万元,占本年支出的99.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2488.88万元,增长600.56%。主要原因是建档立卡贫困人口“351”、“180”费用加载平台,再转入城乡居民医保支出户所致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2903.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出416.18万元,占14.3%;卫生健康支出(类)支出2478.58万元,占85.4%;农林水(类)支出XX万元,占XX%;住房保障(类)支出8.53万元,占0.3%。
(各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2903.3万元,支出决算为2903.3万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出424.71万元,占14.63%;项目支出2478.58万元,占85.37%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为382.42万元,支出决算为382.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.37万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
7.就业补助(类)其他就业补助支出(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为14.83万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为2478.58万元,支出决算为2478.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金