寿县招商投资促进中心2026年单位预算

发布时间:2026-02-02 15:31信息来源:寿县招商投资促进中心文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿县招商投资促进中心

2026单位预算

 

 

 

 

 

 

20261月28

 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

寿县招商投资促进中心是经市、县编办批准设立的正科级建制全额预算事业单位,负责全县招商引资工作。其主要职责是:

(一)牵头研究拟定全县对内对外开放、招商引资、经济技术合作的政策、措施及管理办法,并具体组织实施。

负责我县招商引资指导协调委员会办公室的日常工作;研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划,组织实施市下达的年度任务。

组织全县招商引资活动;指导和管理全县投资促进工作,协调重点项目的谈判、签约。

负责管理和协调国内外各类经济社会组织和自然人到寿县的投资;负责经济技术协作业务统计工作。

督促检查全县改善投资环境,协调解决外来投资者反映的问题和意见;负责全县招商引资工作考核考评工作。

负责全县招商引资项目库的建立和管理;建立全县招商引资及经济技术联合协作信息网络,实现网上招商,利用各种有效手段,为县内企业提供信息咨询服务。

参与研究制定全县外向型经济中长期发展计划,编制年度招商引资运行计划。

二、单位预算构成

单位预算构成:寿县招商投资促进中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1.资金量:引进亿元以上省外项目资金额140亿元以上,固定资产投资3000万元以上工业招商项目实际形成固定资产投资额74亿元以上。

2.项目数:全年新签约招商项目数120个以上,其中亿元以上工业项目数60个以上;新签约新能源汽车及零部件项目数60个以上;全县标准化厂房利用率达到80%以上;新开工工业项目数70个以上,其中亿元以上工业项目数50个以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则,寿县招商投资促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县招商投资促进中心2026年收支总预算240.54万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出202.41万元、社会保障和就业支出21.37万元、卫生健康支出3.8万元,住房保障支出12.96万元。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县招商投资促进中心2026年收入预算240.54万元,其中,本年收入240.54万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入240.54万元,全部为一般公共预算拨款收入240.54万元,占100%,比2025年预算减少172.38万元,下降41.75%,下降原因主要是2026年重点产业专班和招商顾问经费纳入产业发展资金专班管理,未在单位年初预算体现。

(二)上年结转收入0万元.

三、关于2026年支出总表的说明

寿县招商投资促进中心2026年支出预算240.54万元,比2025年预算减少172.38万元,下降41.75%,下降原因主要是2026年重点产业专班和招商顾问经费纳入产业发展资金专班管理,未在单位年初预算体现。其中,基本支出121.54万元,占50.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出119万元,占49.47%,主要用于招商引资项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县招商投资促进中心2026年财政拨款收支预算240.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款240.54万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入240.54万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出202.41万元,占91.47%;社会保障和就业支出21.37万元,占5.41%;卫生健康支出3.8万元,占0.94%;住房保障支出12.96万元,占2.18%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

寿县招商投资促进中心2026年一般公共预算支出240.54万元,比2025年预算减少172.38万元,下降41.75%,下降原因主要是2026年重点产业专班和招商顾问经费纳入产业发展资金专班管理,未在单位年初预算体现。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出202.41万元,占84.15%;社会保障和就业支出21.37万元,占8.88%;卫生健康支出3.8万元,占1.58%;住房保障支出12.96万元,占5.39%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算202.41万元,比2025年预算减少175.27万元,下降46.41%,下降原因主要是2026年重点产业专班和招商顾问经费纳入产业发展资金专班管理,未在单位年初预算体现。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算0万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2025年预算0万元

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算12.96万元,比2025年预算增加3.94万元,增长43.68%,增长原因主要是人员职级变动较多,工资基数增加

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县招商投资促进中心2026年一般公共预算基本支出121.54万元,其中,人员经费109.82万元,公用经费11.72万元。

(一)人员经费109.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县招商投资促进中心2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县招商投资促进中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县招商投资促进中心2026年预算共安排项目支出119万元,比2025年预算减少171万元,下降58.97%,下降原因主要是2026年重点产业专班和招商顾问经费纳入产业发展资金专班管理,未在单位年初预算体现。主要包括:本年财政拨款安排119万元(其中,一般公共预算拨款安排119万元),财政拨款上年结转安排0万元

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县招商投资促进中心2026年预算安排政府采购支出2.9万元,比2025年预算增加0.9万元,上升45%,上升原因是今年预计购入产品增加。其中,一般公共预算安排2.9万元,占100%

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县招商投资促进中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、2026年一般公共预算三公经费支出预算情况说明

寿县招商投资促进中心2026年一般公共预算三公经费支出预算为25万元,比2025年预算减少0万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为25万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0万元

(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元

(三)公务接待费支出预算25万元,比2025年预算减少0万元原因主要是去年公务接待实际支出费用减少。该项经费主要用于招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)《寿县党政机关公务接待管理规定(寿办发〔2015〕2号)规定执行

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.招商工作经费”项目。

1)项目概述。用于保障赴外招商交通费、住宿费、客商招待费、招商宣传推介会和客商来寿考察费等支出

2)立项依据。根据往年预算及去年实际支出需要

3)实施主体。寿县招商投资促进中心。

4)起止时间。2026年1月-2026年12月。

5)项目内容。用于保障赴外招商交通费、住宿费、客商招待费、招商宣传推介会和客商来寿考察费等支出

6)年度预算安排。119万元

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

 2026年度)                                

项目名称

招商工作经费

主管部门    及代码

寿县招商投资促进中心

实施单位

寿县招商投资促进中心

项目来源

 

项目期

25

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

119万元

   其中:财政拨款

119万元

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

2026年,预计引进亿元以上省外项目资金额136亿元以上;固定资产投资3000万元以上工业项目实际形成固定资产投资额64亿元以上;新开工纳统工业项目60个以上,其中亿元以上纳统工业项目不少于40个;新签约项目90个以上,其中亿元以上工业项目不少于50个;投产项目个数60个以上。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新签约项目

90个

引进亿元以上省外项目资金额

140亿元

质量指标

招商工作

逐步推进

时效指标

项目时效

1年

成本指标

项目经费

119万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

100

社会效益指标

就业岗位

增加

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

(二)机关运行经费。

寿县招商投资促进中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

寿县招商投资促进中心2026年政府采购预算2.9万元。其中:政府采购货物预算2.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至202512月31日,寿县招商投资促进中心共有车辆0辆,其中:副处(县)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2026单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:副处(县)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2026年,寿县招商投资促进中心1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款119万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

      寿县招商投资促进中心2026年部门预算批复表(淮南).xls   

 

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