寿县城市管理行政执法局2019年部门决算
寿县城市管理行政执法局2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 寿县城市管理行政执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县城市管理行政执法局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县城市管理行政执法局2019年部门决算情况
第一部分 寿县城市管理行政执法局概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等;研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划;负责起草城市管理相关法规规章,制定市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件,并组织实施。
(二)负责全县城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价,查处违法违规案件;负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范,指导督察全县城市管理行政执法机构及执法人员依法行政。
(三)负责组织、指导、协调、监督全县环境卫生综合管理;负责道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核;负责建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核;对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管;负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作;负责生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收。
(四)负责全县市政道路、桥梁、景观等设施的日常管理;负责全县市政设施占用、城市道路挖掘等审查;负责城区政府投资建设的桥涵、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察监管;参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作;负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处;负责城市道路挖掘修复费的征收。
(五)负责城市涉绿公共服务、园林行业管理;负责全县城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用(含临时占用)绿地的监管;负责占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处;参与县重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作;指导全县园林绿化建设和企事业单位绿化管理。
(六)编制户外广告专项规划;制定户外广告和招牌设置技术规范;负责全县各类户外广告、招牌标志设置管理工作;负责局职责范围内的各项行政审批工作。
(七)负责组织全县城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作;负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作;负责城市管理行政执法装备 器材的列编、更新和补充工作。
(八)负责组织实施全县“数字化”城市管理工作。
(九)根据县资金安排,负责全县城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。
(十)参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作。
(十一)负责全县市政基础设施、园林绿化管理工作。
(十二)行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权;行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
(十三)加强城市市政、园林行业管理、设施管理和行政执法工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,寿县城市管理行政执法局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。
纳入寿县城市管理行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
寿县城市管理行政执法局本级 |
2 |
寿县城市管理行政执法一大队 |
3 |
寿县城市管理行政执法二大队 |
4 |
寿县城市管理行政执法局炎刘分局 |
5 |
寿县城市管理行政执法局安丰分局 |
6 |
寿县城市河道景观管理所(加挂寿县城市管理监督指挥中心) |
7 |
寿县城市环境卫生管理所 |
第二部分 寿县城市管理行政执法局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
15563.96 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.15 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11273.56 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
471.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
28.92 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
77.38 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
14335.23 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
1.27 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
17.21 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
51.08 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
125.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
16034.95 |
本年支出合计 |
58 |
14636.25 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
265.69 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
1664.39 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
1285.41 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
16300.64 |
总计 |
65 |
16300.64 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
16034.95 |
15563.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
471.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
1,362.79 |
1,343.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.10 |
21101 |
环境保护管理事务 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.10 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.10 |
21103 |
污染防治 |
1,343.69 |
1,343.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,285.41 |
1,285.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.28 |
58.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
14,448.52 |
13,997.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.62 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,126.35 |
2,724.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
402.01 |
2120101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120104 |
城管执法 |
3,102.68 |
2,700.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
402.01 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.61 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.61 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,273.56 |
11,273.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
319.26 |
319.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120803 |
城市建设支出 |
2,756.08 |
2,756.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,198.22 |
8,198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
21402 |
铁路运输 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
2140299 |
其他铁路运输支出 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
14636.25 |
2134.60 |
12501.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
77.38 |
20.10 |
57.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
58.28 |
1.00 |
57.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
58.28 |
1.00 |
57.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
14,335.23 |
2,015.86 |
12,319.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,013.07 |
1,967.25 |
1,045.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120104 |
城管执法 |
2,989.40 |
1,943.58 |
1,045.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
48.61 |
48.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
48.61 |
48.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,273.56 |
0.00 |
11,273.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
319.26 |
0.00 |
319.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
2,756.08 |
0.00 |
2,756.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,198.22 |
0.00 |
8,198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21402 |
铁路运输 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140299 |
其他铁路运输支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200101 |
行政运行 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4290.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11273.56 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
58.28 |
58.28 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
13997.90 |
2724.34 |
11273.56 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
15563.95 |
本年支出合计 |
55 |
14278.54 |
3004.99 |
11273.56 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1285.41 |
1285.41 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
15563.95 |
总计 |
60 |
15563.95 |
4290.40 |
11273.56 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
部门:寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4290.40 |
1776.89 |
2513.50 |
3004.99 |
1776.89 |
1228.09 |
1285.41 |
0.00 |
1285.41 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,343.69 |
1.00 |
1,342.69 |
58.28 |
1.00 |
57.28 |
1,285.41 |
0.00 |
1,285.41 |
0.00 |
|||||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,343.69 |
1.00 |
1,342.69 |
58.28 |
1.00 |
57.28 |
1,285.41 |
0.00 |
1,285.41 |
0.00 |
|||||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,285.41 |
0.00 |
1,285.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,285.41 |
0.00 |
1,285.41 |
0.00 |
|||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.28 |
1.00 |
57.28 |
58.28 |
1.00 |
57.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,724.34 |
1,678.53 |
1,045.81 |
2,724.34 |
1,678.53 |
1,045.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,724.34 |
1,678.53 |
1,045.81 |
2,724.34 |
1,678.53 |
1,045.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,700.67 |
1,654.86 |
1,045.81 |
2,700.67 |
1,654.86 |
1,045.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
17.21 |
17.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
51.08 |
51.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,639.46 |
302 |
商品和服务支出 |
136.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
855.63 |
30201 |
办公费 |
13.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
218.07 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
24.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
221.44 |
30205 |
水费 |
0.36 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.77 |
30206 |
电费 |
7.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.22 |
30207 |
邮电费 |
4.57 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.64 |
30211 |
差旅费 |
13.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
127.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.25 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.25 |
30215 |
会议费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
17.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.73 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.79 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.35 |
30239 |
其他交通费用 |
1.22 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1640.71 |
公用经费合计 |
136.18 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
部门:寿县城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11273.56 |
0.00 |
11273.56 |
11273.56 |
0.00 |
11273.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,273.56 |
0.00 |
11,273.56 |
11,273.56 |
0.00 |
11,273.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,273.56 |
0.00 |
11,273.56 |
11,273.56 |
0.00 |
11,273.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
319.26 |
0.00 |
319.26 |
319.26 |
0.00 |
319.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,756.08 |
0.00 |
2,756.08 |
2,756.08 |
0.00 |
2,756.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,198.22 |
0.00 |
8,198.22 |
8,198.22 |
0.00 |
8,198.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
第三部分 寿县城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计16300.64万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计16300.64万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收入、支出总计各增加4529.09万元,增长38.47%,主要原因:一是承办事项增加,寿县垃圾焚烧厂专项资金1285.41万元、八公山风机拆除项目319.26万元、寿县高铁站启动经费、创建省级文明县经费;二是项目费用增加,农村环境集中整治PPP项目2019年比上年费用增加2546,27万元(2018年3月进场)、环卫保洁外包经费增加213.53万元;三、是正常人员工资浮动。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计16034.95万元,其中:财政拨款收入15563.95万元,占97%;其他收入471万元,占3%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计14636.25万元,其中:基本支出2134.60万元,占14.58%;项目支出12501.65万元,占85.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计15563.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计15563.95万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4308.28万元,增长38.28%,主要原因:一是承办事项增加,寿县垃圾焚烧厂专项资金1285.41万元、八公山风机拆除项目319.26万元、寿县高铁站启动、创建省级文明县经费;二是项目费用增加,农村环境集中整治PPP项目2019年比上年费用增加2546,27万元(2018年3月进场)、环卫保洁外包经费增加213.53万元;三、是正常人员工资浮动。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入4290.40万元,占本年收入的27.6%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1394.28万元,增长48.14%。主要原因:一是承办事项增加,寿县垃圾焚烧厂专项资金1285.41万元、寿县高铁站启动、创建省级文明县经费;二是正常人员工资浮动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3004.99万元,占本年支出的20.5%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.87万元,增长3.76%。主要原因一是承办事项增加:寿县高铁站启动、创建省级文明县经费;二是正常人员工资浮动。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3004.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.15万元,占0.005%;医疗卫生与计划生育支出28.92万元,占0.96%;节能环保支出58.28万元,占1.94%;城乡社区支出2724.34万元,占90.66%;国土海洋气象等支出17.21万元,占0.57%;住房保障支出51.08万元,占1.70%;其他支出125万元,占4.16%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1451万元,支出决算为3004.99万元,完成年初预算的207.10%。决算数大于预算数的主要原因:一是承办事项增加:寿县高铁站启动、创建省级文明县经费;二是正常人员工资浮动。其中:基本支出1776.89万元,占59.13%;项目支出1228.09万元,占40.87%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初无预算,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为47.7万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的60.63%,决算数小于预算数的主要原因预算调整,年初预算包含上缴上年非税收入。
3.节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品、其他污染防治支出(项)。年初无预算,支出决算为58.28万元,决算数大于预算数的主要原因支付新老城区餐厨垃圾收集处置费用。
4.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行、一般行政管理事务、城管执法(项),年初预算为1303.8万元,支出决算为2724.34万元,完成年初预算的208.95%,决算数大于预算数的主要原因支付创建省级文明县经费、新老城区建筑垃圾清运费。
5.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项),年初无预算,支出决算为17.21万元,决算数大于预算数的主要原因支付公安局调剂退伍安置人员经费。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为99.5万元,支出决算为51.08万元,完成年初预算的51.34%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,年初预算包含上缴上年非税收入。
7.其他(类)其他(款)其他(项),年初无预算,支出决算为125万元,决算数大于预算数的主要原因支付垃圾中转站建设专项补短板资金 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1776.89万元,其中人员经费1640.71万元,主要包括:基本工资855.63万元、津贴补贴218.07万元、奖金3.29万元、伙食补助费24.97万元、绩效工资221.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.77万元、职业年金缴费20.22万元、职工基本医疗保险缴费66.92万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金127万元、其他工资福利支出1.25万元、对个人和家庭的补助1.25万元、生活补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元;公用经费 136.18万元,主要包括:办公费13.68万元、印刷费0.2万元、水费0.36万元、电费7.27万元、邮电费4.57万元、差旅费13.74万元、维修(护)费5.95万元、会议费0.26万元、公务接待费5.95万元、被装购置费17.9万元、委托业务费9.87万元、工会经费8.73万元、公务用车运行维护费22.79万元、其他交通费用1.22万元、其他商品和服务支出23.69万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,本年收入11273.56万元,本年支出11273.56万元,年末无结转和结余。具体情况说明如下:
城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿支出、城市建设、其他国有土地使用权出让收入安排(项),年初无预算,支出决算为 11273.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政预算调整追加:一是城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排的寿县县域农村垃圾治理PPP项目经费8198.22万元。二是城乡社区支出中城市建设支出中安排的环卫外包保洁经费及垃圾中转站建设项目经费2756.08万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,寿县城市管理行政执法局机关运行经费支出136.18万元,比2018年减少90.65万元,下降39.96%,主要原因主要原因是2018年劳务费中列入专项经费45万元。
(二)政府采购支出情况
2019年度,寿县城市管理行政执法局政府采购支出总额11478.57万元,其中:政府采购货物支出52.9万元,政府采购工程支出565.14万元、政府采购服务支出10860.53万元。授予中小企业合同金额11478.57万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额309.4万元,占政府采购支出总额3%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,寿县城市管理行政执法局共有车辆33辆,其中:执法执勤用车10辆、特种专业技术用车21辆、其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备3台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,寿县城管局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金 11398.68万元,占项目预算总额的100%。评价结果达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县城市管理行政执法局2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
58.00 |
29.85 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
8.00 |
7.06 |
公务用车购置及运行费 |
50.00 |
22.79 |
其中:公务用车运行维护费 |
30.00 |
22.79 |
公务用车购置 |
20.00 |
0.00 |
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县城市管理行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58万元,支出决算为29.85万元,完成预算的51.4%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县城市管理行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.06万元,占23.65%;公务用车购置及运行费支出决算22.79万元,占76.35%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务接待费支出7.06万元, 与2018年度决算相比,增加1.16万元,增长19.66%,增长的原因承办事项增加:八公山风机拆除项目、寿县高铁站启动、创建省级文明县。2019年寿县城市管理行政执法局国内公务接待共153批次,890人次。(主要是用于单位公务接待及创城期间加班就餐费。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公〔2016〕29号)《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出22.79万元,与2018年度决算相比,增加5.66万元,增长33.04%,增长的原因是2018年一般公共预算财政拨款不足,部分费用从单位资金中列支。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位执法车辆运行维护费用。2019年底,寿县城市管理行政执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
联系方式:寿县城市管理行政执法局 政务公开电子邮箱:402053900。