寿县融媒体中心2021年度部门决算情况

发布时间:2022-08-06 10:01信息来源:寿县融媒体中心文字大小:[    ] 背景色:       

 

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县融媒体中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县融媒体中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

寿县融媒体中心2021年度单位决算情况

 

第一部分 寿县融媒体中心概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈寿县机构改革方案〉的通知》(淮办秘[201911号)和《中共寿县县委、寿县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(寿发[20194号),制定本规定。

主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、省、市总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。

(三)负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展,做好与安广网络的对接、协调工作。

(四)负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责《今日寿州》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制,面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

(六)负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“寿县网”、“寿县手机台”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、“寿县网”、“寿县手机台”APP等媒体的广告经营。

(七)依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

(八)对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(九)负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站作品的创新创优工作。

(十)指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、单位决算构成

寿县融媒体中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较无增减变化

纳入寿县融媒体中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

寿县融媒体中心

 

第二部分 寿县融媒体中心2021年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

公开01

单位:淮南市寿县融媒体中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

2,580.50

一、一般公共服务支出

4.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

1.06

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

157.76

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

6.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

2,532.72

八、其他收入

2.35

八、社会保障和就业支出

111.72

 

 

九、卫生健康支出

35.89

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

62.42

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2,740.61

本年支出合计

2,753.87

    使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

    年初结转和结余

217.79

年末结转和结余

204.52

 

二、收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:淮南市寿县融媒体中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

2,740.61

2,580.50

 

157.76

 

 

 

2.35

201

一般公共服务支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.60

0.60

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.06

1.06

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.06

1.06

 

 

 

 

 

 

2030699

  其他国防动员支出

1.06

1.06

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20602

基础研究

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2060299

  其他基础研究支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2,522.91

2,362.80

 

157.76

 

 

 

2.35

20701

文化和旅游

66.40

66.40

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

66.40

66.40

 

 

 

 

 

 

20708

广播电视

2,407.51

2,247.40

 

157.76

 

 

 

2.35

2070807

  传输发射

35.50

35.50

 

 

 

 

 

 

2070808

  广播电视事务

1,603.97

1,443.86

 

157.76

 

 

 

2.35

2070899

  其他广播电视支出

768.03

768.03

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

49.00

49.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

49.00

49.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.72

111.72

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

100.52

100.52

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.22

1.22

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.28

83.28

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.02

16.02

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7.70

7.70

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

7.70

7.70

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

35.89

35.89

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35.89

35.89

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

35.89

35.89

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.42

62.42

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.42

62.42

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

62.42

62.42

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:

淮南市寿县融媒体中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,753.87

1,585.58

1,168.29

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.05

4.05

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.60

0.60

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.60

0.60

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3.45

3.45

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3.45

3.45

 

 

 

 

203

国防支出

1.06

1.06

 

 

 

 

20306

国防动员

1.06

1.06

 

 

 

 

2030699

  其他国防动员支出

1.06

1.06

 

 

 

 

206

科学技术支出

6.00

6.00

 

 

 

 

20602

基础研究

6.00

6.00

 

 

 

 

2060299

  其他基础研究支出

6.00

6.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2,532.72

1,364.43

1,168.29

 

 

 

20701

文化和旅游

66.40

 

66.40

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

66.40

 

66.40

 

 

 

20708

广播电视

2,417.32

1,364.43

1,052.89

 

 

 

2070807

  传输发射

35.50

1.33

34.17

 

 

 

2070808

  广播电视事务

1,613.79

1,363.10

250.69

 

 

 

2070899

  其他广播电视支出

768.03

 

768.03

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

49.00

 

49.00

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

49.00

 

49.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.72

111.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

100.52

100.52

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.22

1.22

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.28

83.28

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.02

16.02

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

3.50

3.50

 

 

 

 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.50

3.50

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

7.70

7.70

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

7.70

7.70

 

 

 

 

210

卫生健康支出

35.89

35.89

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

35.89

35.89

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

35.89

35.89

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.42

62.42

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.42

62.42

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

62.42

62.42

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

单位:淮南市寿县融媒体中心

金额单位:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

2,580.50

一、一般公共服务支出

4.05

4.05

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

1.06

1.06

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

6.00

6.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

2,362.80

2,362.80

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

111.72

111.72

 

 

 

 

九、卫生健康支出

35.89

35.89

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

62.42

62.42

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

2,580.50

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

3.45

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

3.45

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

2,583.95

2,583.95

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

总计

2,583.95

总计

2,583.95

2,583.95

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:淮南市寿县融媒体中心                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.05

4.05

 

20129

群众团体事务

0.60

0.60

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.60

0.60

 

20199

其他一般公共服务支出

3.45

3.45

 

2019999

  其他一般公共服务支出

3.45

3.45

 

203

国防支出

1.06

1.06

 

20306

国防动员

1.06

1.06

 

2030699

  其他国防动员支出

1.06

1.06

 

206

科学技术支出

6.00

6.00

 

20602

基础研究

6.00

6.00

 

2060299

  其他基础研究支出

6.00

6.00

 

207

文化旅游体育与传媒支出

2,362.80

1,194.51

1,168.29

20701

文化和旅游

66.40

 

66.40

2070199

  其他文化和旅游支出

66.40

 

66.40

20708

广播电视

2,247.40

1,194.51

1,052.89

2070807

  传输发射

35.50

1.33

34.17

2070808

  广播电视事务

1,443.86

1,193.18

250.69

2070899

  其他广播电视支出

768.03

 

768.03

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

49.00

 

49.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

49.00

 

49.00

208

社会保障和就业支出

111.72

111.72

 

20805

行政事业单位养老支出

100.52

100.52

 

2080502

  事业单位离退休

1.22

1.22

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.28

83.28

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.02

16.02

 

20828

退役军人管理事务

3.50

3.50

 

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.50

3.50

 

20899

其他社会保障和就业支出

7.70

7.70

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

7.70

7.70

 

210

卫生健康支出

35.89

35.89

 

21011

行政事业单位医疗

35.89

35.89

 

2101102

  事业单位医疗

35.89

35.89

 

221

住房保障支出

62.42

62.42

 

22102

住房改革支出

62.42

62.42

 

2210201

  住房公积金

62.42

62.42

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位淮南市寿县融媒体中心

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

1,306.97

302

商品和服务支出

47.38

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

344.47

30201

  办公费

3.80

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

42.69

30202

  印刷费

0.15

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

319.65

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

11.60

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

255.15

30205

  水费

0.04

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

122.40

30206

  电费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

30.97

30207

  邮电费

0.42

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

49.65

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

5.37

30211

  差旅费

13.35

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

110.60

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

14.42

30213

  维修(护)费

0.51

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

61.30

30215

  会议费

0.52

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.73

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

7.04

31012

  **补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.05

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

60.09

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

9.15

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.46

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

1.21

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

5.41

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

1.46

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.83

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.44

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

1,368.28

公用经费合计

47.38

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07

单位:淮南市寿县融媒体中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县融媒体中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:淮南市寿县融媒体中心                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:寿县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 寿县融媒体中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2958.39万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计2958.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加308.08万元,增长11.6%,主要原因:一是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加;二是项目经费的增加投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2740.61万元,其中:财政拨款收入2580.5万元,占94.2%;事业收入157.76万元,占5.7%;其他收入2.35万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2753.87万元,其中:基本支出1585.58万元,占57.6%;项目支出1168.29万元,占42.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2583.95万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2583.95万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加365.66万元,增长16.5%,主要原因:一是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加;二是项目经费的增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2583.95万元,占本年支出的93.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加365.66万元,增长16.5%。主要原因一是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加;二是项目经费的增加投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2583.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.05万元,占0.16%;国防(类)支出1.06万元,占0.04%科学技术(类)支出6万元,占0.23%文化体育与传媒(类)支出2362.8万元,占91.44%社会保障和就业(类)支出111.72万元,占4.32%卫生健康(类)支出35.9万元,占1.39%住房保障(类)支出62.42万元,占2.42%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1008.7万元,支出决算为2583.95万元,完成年初预算的256.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的增加、工资及配套资金拨款相应增加;二是项目经费的增加投入。

其中:基本支出1415.66万元,占54.79%;项目支出1168.29万元,占45.21%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是团体活动费用支出

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他宣传事务支出

3.国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了国防宣传事务支出

4.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了科学技术宣传事务支出

5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是建党100周年拍摄《惊涛》纪录片支出

6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款) 传输发射支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是保障中央及省广播电视节目传播运行维护支出

7.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款) 广播电视事务支出(项)。年初预算为829.67万元,支出决算为1443.86万元,完成年初预算的174.02%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员的增加、工资及配套资金拨款支出相应增加;二是项目经费增加投入支出。

8.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为768.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了应急广播系统建设项目支出。

9.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他文化和旅游方面的书籍出版发行支出及庆祝建党100周年宣传支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员活补助支出

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82.07万元,支出决算为83.28万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员职业年金实征缴支出。

13.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务保障支出

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工其他社会保障支出

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为35.4万元,支出决算为35.89万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加支出

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算为61.55万元,支出决算为62.42万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1415.66万元,其中:人员经费1368.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金;公用经费47.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

寿县融媒体中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

寿县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,寿县融媒体中心机关运行经费支出47.38万元,比2020年减少312.83万元,下降86%主要原因是贯彻落实厉行节约、压缩一般性开支。

(二)政府采购支出情况。

2021年度,寿县融媒体中心政府采购支出总额768万元,其中:政府采购货物支出768万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20211231日, 寿县融媒体中心共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆,单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金768万元,占项目预算总额的65.7%我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。抓好规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效成果。在开展绩效评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进部门预算绩效管理工作向广度和深度延伸,达到了预期预算绩效管理目标。

本部门对部门整体支出预算绩效和一个项目预算支出绩效组织开展了部门绩效自我评价,涉及资金2583.95万元。从评价情况看,2021年度部门整体支出绩效评价和一个项目预算支出绩效评价达到了预期绩效目标。

2.         部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目)

寿县融媒体中心2021年度部门决算中公开“应急广播系统建设”等1个项目支出绩效自评结果。

应急广播系统建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急广播系统建设项目绩效自评得分为92分。项目当年预算数为875万元,执行数为768万元,完成预算的87.8%。主要产出和效果:通过项目实施,应急广播系统建设(二期)当年建成投入使用,特别是在2021年中国共产党成立100周年庆祝活动和全县防汛抗旱期间发挥了应急宣传作用取得社会效益影响力明显。下一步在财务工作中严格执行财经制度和财政预决算规定。严格管理财政项目资金,加强项目资金支出绩效管理、发挥更大效果。

3.         部门评价项目绩效评价结果。

应急广播系统建设项目支出:768万元。按规定范围使用财政预算项目资金,支出行为规范,无虚列支出。健全财务管理制度,对资金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责,严格按照有关规定进行财务管理,对资金使用情况进行检查、审计。

按照预算项目资金使用效率情况、不定期进行调控预算资金支出进度,虽在应急广播工程项目预算支出上有些缓慢,因各因素误了项目实施进程,但年底工程顺利通过技术和工程验收圆满完成了这一民生工程。部门财政预算支出达到了规定支业进度、按质按量提高预算资金使用达到了预期绩效目标。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价工作做为促进工作管理、提升工作水平、提高资金使用效益的重要动力。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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