【部门财政决算】——寿县卫健委2019年部门决算
寿县卫健委2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 寿县卫健委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县卫健委2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县卫健委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县卫健委2019年部门决算情况
第一部分 寿县卫健委概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规;组织编制和实施卫生和计划生育、中医药的发展战略、总体规划和年度计划;依法组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,组织编制和实施卫生和计划生育规划。
(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理工作;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和交流,参与食品安全标准的制定、修订、跟踪评价、宣传贯彻等工作。
(四)负责组织拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。
(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,落实稳定适度低生育水平政策措施。
(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。
(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十二)组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十三)组织拟订全县卫生和计划生育、中医药科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。对制定医学教育发展规划、院校医学教育和计划生育教育提出建议,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十四)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。
(十五)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任,负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作,促进中药资源的保护、开发和合理利用,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术责任,组织开展中医药推广、应用和传播工作。
(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,组织开展对外交流合作。
(十七)承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十八)承担县爱国卫生运动委员会办公室、县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会办公室的日常工作。
(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,寿县卫健委2019年度部门决算包括:委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较无变化。纳入寿县卫健委2019年度部门决算编制范围的二级单位共41个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 1 |
寿县卫健委本级(含事业) |
2 |
寿县妇幼保健计划生育服务中心 |
3 |
寿县疾病预防控制中心 |
4 |
寿县卫生监督所 |
5 |
寿县红十字门诊部 |
6 |
寿县卫生职业技术学校 |
7 |
寿县新型农村合作医疗管理中心 |
8 |
寿县人民医院 |
9 |
寿县中医院 |
10 |
寿县寿春镇中心卫生院 |
11 |
寿县寿春镇九龙卫生院 |
12 |
寿县正阳关镇中心卫生院 |
13 |
寿县正阳关镇建设卫生院 |
14 |
寿县双桥镇卫生院 |
15 |
寿县迎河中心卫生院 |
16 |
寿县堰口镇中心卫生院 |
17 |
寿县安丰镇中心卫生院 |
18 |
寿县安丰镇杨仙卫生院 |
19 |
寿县三觉镇中心卫生院 |
20 |
寿县三觉镇瓦房卫生院 |
21 |
寿县炎刘镇中心卫生院 |
22 |
寿县炎刘镇广岩卫生院 |
23 |
寿县小甸镇中心卫生院 |
24 |
寿县小甸镇李山卫生院 |
25 |
寿县瓦埠镇中心卫生院 |
26 |
寿县八公乡卫生院 |
27 |
寿县涧沟镇卫生院 |
28 |
寿县丰庄镇卫生院 |
29 |
寿县张李乡卫生院 |
30 |
寿县板桥镇卫生院 |
31 |
寿县安丰塘镇卫生院 |
32 |
寿县窑口乡卫生院 |
33 |
寿县保义镇卫生院 |
34 |
寿县保义镇开荒卫生院 |
35 |
寿县陶店乡回族乡卫生院 |
36 |
寿县众兴镇卫生院 |
37 |
寿县隐贤镇卫生院 |
38 |
寿县茶庵镇卫生院 |
39 |
寿县刘岗镇卫生院 |
40 |
寿县双庙集镇卫生院 |
41 |
寿县大顺镇卫生院 |
第二部分 寿县卫健委2019年部门决算表
一、收入支出决算表
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
部门:寿县卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
33,595.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.75 |
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
|
|
|||
三、事业收入 |
4 |
54,181.62 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
12.92 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
7.32 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|||
六、其他收入 |
7 |
9,932.39 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
622.84 |
|
|||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
90,519.44 |
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
3.91 |
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
817.32 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
4,930.88 |
|
|||
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
|
|
|||
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
|
|
|||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|||
本年收入合计 |
26 |
97,716.54 |
本年支出合计 |
56 |
96,908.05 |
|
|||
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
538.69 |
结余分配 |
57 |
|
|
|||
年初结转和结余 |
28 |
1,623.78 |
年末结转和结余 |
58 |
2,970.96 |
|
|||
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|||
总计 |
30 |
99,879.01 |
总计 |
60 |
99,879.01 |
|
|||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||||
|
部门:寿县卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
合计 |
97,716.54 |
33,595.20 |
0.00 |
54,181.62 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
9,932.39 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20503 |
职业教育 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2050303 |
技校教育 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
622.84 |
622.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080201 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20808 |
抚恤 |
111.38 |
111.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
107.69 |
107.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20809 |
退役安置 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20810 |
社会福利 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2081002 |
老年福利 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
91,325.55 |
32,137.96 |
0.00 |
53,061.94 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
6,118.33 |
||||||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,740.66 |
1,514.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.53 |
||||||||||
2100101 |
行政运行 |
804.90 |
578.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.53 |
||||||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
494.44 |
494.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
441.33 |
441.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21002 |
公立医院 |
43,180.47 |
5,215.30 |
0.00 |
37,915.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||||||||||
2100201 |
综合医院 |
27,239.15 |
2,433.73 |
0.00 |
24,795.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||||||
2100202 |
中医(民族)医院 |
13,249.09 |
89.34 |
0.00 |
13,119.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,692.23 |
2,692.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
34,102.49 |
14,285.63 |
0.00 |
15,076.64 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
4,732.90 |
||||||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
30,817.57 |
11,007.40 |
0.00 |
15,076.64 |
0.00 |
0.00 |
7.32 |
4,726.20 |
||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,284.92 |
3,278.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
9,881.65 |
8,811.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,069.72 |
||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
681.83 |
581.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.10 |
||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
268.33 |
268.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
941.88 |
532.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.40 |
||||||||||
2100404 |
精神卫生机构 |
508.35 |
399.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.00 |
||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,390.86 |
6,291.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.22 |
||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
779.41 |
527.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.00 |
||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
311.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
805.77 |
803.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
110.74 |
108.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
695.03 |
695.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
527.15 |
457.02 |
0.00 |
70.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
446.34 |
446.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.13 |
0.00 |
0.00 |
70.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,087.34 |
1,050.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.18 |
||||||||||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1,087.34 |
1,050.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.18 |
||||||||||
211 |
节能环保支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21103 |
污染防治 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
817.32 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
817.32 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
817.32 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
||||||||||
229 |
其他支出 |
4,933.26 |
0.00 |
0.00 |
1,119.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,813.58 |
||||||||||
22999 |
其他支出 |
4,933.26 |
0.00 |
0.00 |
1,119.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,813.58 |
||||||||||
2299901 |
其他支出 |
4,933.26 |
0.00 |
0.00 |
1,119.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,813.58 |
||||||||||
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||
部门:寿县卫生健康委员会 |
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
96,908.05 |
79,845.16 |
17,062.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20503 |
职业教育 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2050303 |
技校教育 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
622.84 |
622.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080201 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20808 |
抚恤 |
111.38 |
111.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
107.69 |
107.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20809 |
退役安置 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20810 |
社会福利 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2081002 |
老年福利 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
90,519.44 |
73,456.55 |
17,062.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,922.35 |
1,922.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100101 |
行政运行 |
986.58 |
986.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
494.44 |
494.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
441.33 |
441.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21002 |
公立医院 |
44,014.90 |
39,543.72 |
4,471.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100201 |
综合医院 |
27,239.15 |
25,239.15 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100202 |
中医(民族)医院 |
14,083.52 |
13,990.16 |
93.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
2,692.23 |
314.41 |
2,377.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
32,309.26 |
29,162.17 |
3,147.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
29,050.40 |
28,906.40 |
144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
3,258.86 |
255.78 |
3,003.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21004 |
公共卫生 |
9,751.11 |
2,174.07 |
7,577.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
681.83 |
628.52 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
268.33 |
268.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
941.88 |
941.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100404 |
精神卫生机构 |
508.35 |
0.00 |
508.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,260.32 |
333.35 |
5,926.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
779.41 |
0.00 |
779.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
311.00 |
2.00 |
309.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21006 |
中医药 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
805.77 |
0.00 |
805.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
110.74 |
0.00 |
110.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
695.03 |
0.00 |
695.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
463.92 |
463.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
446.34 |
446.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,240.48 |
190.32 |
1,050.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1,240.48 |
190.32 |
1,050.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
211 |
节能环保支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21103 |
污染防治 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
817.32 |
817.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
817.32 |
817.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
817.32 |
817.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
229 |
其他支出 |
4,930.88 |
4,930.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
22999 |
其他支出 |
4,930.88 |
4,930.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2299901 |
其他支出 |
4,930.88 |
4,930.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||
部门:寿县卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,595.20 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
0 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
|||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
622.84 |
622.84 |
0.00 |
|||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
0 |
31,853.64 |
31,853.64 |
0.00 |
|||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
0 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
0 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
|||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
本年收入合计 |
24 |
33,595.20 |
二十四、债务付息支出 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
73.73 |
|
0 |
|
|
|
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
73.73 |
本年支出合计 |
0 |
33,310.89 |
33,310.89 |
0.00 |
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
358.05 |
358.05 |
0.00 |
|||||||||
|
28 |
|
|
0 |
|
|
|
|||||||||
|
29 |
|
|
0 |
|
|
|
|||||||||
总计 |
30 |
33,668.94 |
总计 |
0 |
33,668.94 |
33,668.94 |
0.00 |
|||||||||
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门:寿县卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
合计 |
73.73 |
0.00 |
73.73 |
33,595.20 |
17,166.64 |
16,428.57 |
33,310.89 |
17,022.28 |
16,288.61 |
358.05 |
144.35 |
213.70 |
0.00 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2050303 |
技校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
622.84 |
622.84 |
0.00 |
622.84 |
622.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
436.40 |
436.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.38 |
111.38 |
0.00 |
111.38 |
111.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.69 |
107.69 |
0.00 |
107.69 |
107.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
41.75 |
41.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
73.73 |
0.00 |
73.73 |
32,137.96 |
15,709.39 |
16,428.57 |
31,853.64 |
15,565.03 |
16,288.61 |
358.05 |
144.35 |
213.70 |
0.00 |
|||||||||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,514.13 |
1,514.13 |
0.00 |
1,514.13 |
1,514.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
578.36 |
578.36 |
0.00 |
578.36 |
578.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
494.44 |
494.44 |
0.00 |
494.44 |
494.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441.33 |
441.33 |
0.00 |
441.33 |
441.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21002 |
公立医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,215.30 |
837.48 |
4,377.82 |
5,215.30 |
837.48 |
4,377.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100201 |
综合医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,433.73 |
433.73 |
2,000.00 |
2,433.73 |
433.73 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100202 |
中医(民族)医院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.34 |
89.34 |
0.00 |
89.34 |
89.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,692.23 |
314.41 |
2,377.82 |
2,692.23 |
314.41 |
2,377.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,285.63 |
11,233.18 |
3,052.45 |
14,120.21 |
11,093.82 |
3,026.38 |
165.42 |
139.35 |
26.06 |
0.00 |
|||||||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,007.40 |
10,977.40 |
30.00 |
10,868.05 |
10,838.05 |
30.00 |
139.35 |
139.35 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,278.22 |
255.78 |
3,022.45 |
3,252.16 |
255.78 |
2,996.38 |
26.06 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
|||||||||||
21004 |
公共卫生 |
17.39 |
0.00 |
17.39 |
8,811.93 |
1,667.57 |
7,144.36 |
8,681.40 |
1,662.57 |
7,018.82 |
147.93 |
5.00 |
142.93 |
0.00 |
|||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
581.73 |
528.42 |
53.31 |
581.73 |
528.42 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268.33 |
268.33 |
0.00 |
268.33 |
268.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
532.48 |
532.48 |
0.00 |
532.48 |
532.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100404 |
精神卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399.35 |
0.00 |
399.35 |
399.35 |
0.00 |
399.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
17.39 |
0.00 |
17.39 |
6,291.64 |
338.35 |
5,953.29 |
6,161.10 |
333.35 |
5,827.76 |
147.93 |
5.00 |
142.93 |
0.00 |
|||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
527.41 |
0.00 |
527.41 |
527.41 |
0.00 |
527.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
211.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21006 |
中医药 |
56.34 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
0.00 |
|||||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
56.34 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
44.71 |
0.00 |
44.71 |
0.00 |
|||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
803.77 |
0.00 |
803.77 |
803.77 |
0.00 |
803.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.74 |
0.00 |
108.74 |
108.74 |
0.00 |
108.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
695.03 |
0.00 |
695.03 |
695.03 |
0.00 |
695.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
457.02 |
457.02 |
0.00 |
457.02 |
457.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446.34 |
446.34 |
0.00 |
446.34 |
446.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050.17 |
0.00 |
1,050.17 |
1,050.17 |
0.00 |
1,050.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050.17 |
0.00 |
1,050.17 |
1,050.17 |
0.00 |
1,050.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
816.84 |
816.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门:寿县卫生健康委员会 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
13,365.67 |
302 |
商品和服务支出 |
1,762.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
5,279.45 |
30201 |
办公费 |
234.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
1,846.79 |
30202 |
印刷费 |
63.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
98.25 |
30203 |
咨询费 |
2.40 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
70.04 |
30204 |
手续费 |
1.23 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
1,080.84 |
30205 |
水费 |
2.66 |
310 |
资本性支出 |
195.00 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,416.04 |
30206 |
电费 |
51.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
551.94 |
30207 |
邮电费 |
35.32 |
31002 |
办公设备购置 |
37.41 |
|
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
543.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
137.60 |
|
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.61 |
30209 |
物业管理费 |
37.71 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
264.88 |
30211 |
差旅费 |
68.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||
30113 |
住房公积金 |
908.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
20.00 |
|
|||||
30114 |
医疗费 |
640.98 |
30213 |
维修(护)费 |
56.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
647.56 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,698.65 |
30215 |
会议费 |
0.96 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
44.76 |
30216 |
培训费 |
2.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
459.52 |
30217 |
公务接待费 |
24.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
1.13 |
30218 |
专用材料费 |
585.98 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
111.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
526.23 |
30225 |
专用燃料费 |
12.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||
30307 |
医疗费补助 |
100.00 |
30227 |
委托业务费 |
62.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.79 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
203.95 |
30229 |
福利费 |
6.66 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.65 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
251.68 |
30239 |
其他交通费用 |
6.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.91 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
410.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||||
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
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|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
15,064.33 |
公用经费合计 |
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1,957.96 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||
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注:卫计委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 寿县卫健委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计99879.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计99879.01万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收入总计减少334.22万元,下降0.33%,主要是事业收入下降;支出减少334.22万元,下降0.33%,主要是事业收入下降。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计97716.54万元,其中:财政拨款收入33595.2万元,占34.38%;事业收入54181.62万元,占55.46%;附属单位上缴收入7.32万元,占其他收入9932.39万元,占10.16%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计96908.05万元,其中:基本支出79845.16万元,占82.39%;项目支出17062.89万元,占17.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计33668.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计33668.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收入下降180.43万元,下降0.53%,财政拨款支出下降180.43万元,下降0.53%,主要是压缩非生产性开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入33595.2万元,占本年收入的34.38%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加982.97万元,增长3.01%,主要是增加的公共卫生收入年初列在非部门预算中。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出33310.89万元,占本年支出的34.37%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少482.13万元,下降1.47%。主要是控制非生产性开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出33310.89万元,主要用于以下方面:教育(类)支出12.92万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出622.84万元,占1.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出26922.27万元,占80.82%;节能环保(类)支出3.91万元,占0.01%;住房保障(类)支出817.32万元,占2.46%;一般公共服务支出0.75万元;其它支出4930.88万元,占14.8%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12039.88万元,支出决算为33310.89万元,完成年初预算的276.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是医疗卫生和计划生育支出增加;二是项目支出增加。其中:基本支出17022.28万元,占51.1%;项目支出16288.61万元,占48.9%。具体情况如下:
1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为12.92万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的100%.
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为383.72万元,支出决算为436.4万元,完成年初预算的113.73%,决算数大小于预算数主要原因是数据归集口径不一致,归集到其他医疗卫生与计划生育管理支出中。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项),年初预算为309.19万元,支出决算为578.36万元,完成年初预算的187.05%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于寿县卫健委机关行政人员经费、单位为个人缴纳职业年金费、社会保障费及公用经费支出等。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为504.6万元,支出决算为494.44万元,完成年初预算的97.98%,决算数小于预算数的主要原因是数据归集口径不一致,归集到其他医疗卫生与计划生育管理支出中。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初无预算,支出决算为441.33万元,,决算数大于预算数的主要原因是主要用于计划生育项目补助支出。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),年初预算为57.69万元,支出决算为433.73万元,完成年初预算的751.83%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院债务化解补助。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),年初预算为1.31万元,支出决算为89.34万元,完成年初预算的6819.84%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院债务化解补助。
8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项),年初无预算,支出决算为314.41万元,决算数大于预算数的主要原因是公立医院债务化解补助及奖补资金。
9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),年初预算为7461.44万元,支出决算为10977.4万元,完成年初预算的147.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资标准提高造成的经费增加。
10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),年初无预算,支出决算为3278.22万元,新增项目支出主要基层医疗卫生机构设备购置、基建支出和村室药品零差率及村室运行经费列入此项目核算。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),年初预算为345.95万元,支出决算为581.73万元,完成年初预算的168.15%,决算数大于预算数的主要原因是追加部分工资。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),年初预算为179.31万元,支出决算为268.33万元,完成年初预算的149.65%,决算数大于预算数的主要原因是追加部分工资。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项),年初预算为350.03万元,支出决算为532.48万元,完成年初预算的152.12%,决算数大于预算数的主要原因是追加部分工资。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初列入非部门预算,支出决算为6291.64万元,此项目年初列入非部门预算。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初列入非部门预算,支出决算为527.41万元,此项目年初列入非部门预算。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),支出决算为211万元,此项目年初列入非部门预算。
17.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项),支出决算为56.34万元,新增项目为财政增加投入。
18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出决算为803.77万元,此项目年初列入非部门预算。
19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出决算为108.74万元,此项目年初列入非部门预算。
20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),支出决算为695.03万元,此项目年初列入非部门预算。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.68万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100%。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为446.43万元,支出决算为446.43万元,完成年初预算的100%。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初列入非部门预算,支出决算为1万元,新增公务员医疗补助支出。
24.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),年初列入非部门预算,支出决算为1050.17万元,新增其他卫生健康支出的原因是数据归集口径不一致。
25.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初列入非部门预算,支出决算为3.91万元,是秸秆焚烧资金。
26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为837.37万元,支出决算为816.84万元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出17022.29万元,其中人员经费15064.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费1957.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
卫计委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,寿县卫健委机关运行经费支出578.36万元,比2018年增加89.66万元,增长18.35%,主要用于保障委机关正常运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购支出情况
2019年寿县卫健委部门政府采购决算总额848.8万元,其中:政府采购货物决算410万元、工程采购决算438.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,寿县卫健委部门各单位共有车辆 24辆,其中:一般公务用车10 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆、价值50万元以上的大型设备 53台(套),其中:单价50万元以上的通用设备45 台(套),单价100万元以上的专用设备 8台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,卫健委对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金282.45万元。评价结果显示,预算内项目绩效情况,均达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,均达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县卫健委2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
项目 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
159.9 |
64.41 |
因公出国(境)费 |
|
5.17 |
公务接待费 |
88.00 |
27.39 |
公务用车购置及运行费 |
71.9 |
31.85 |
其中:公务用车运行维护费 |
52.9 |
31.85 |
公务用车购置 |
19.00 |
|
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县卫健委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159.9万元,支出决算为64.41万元,完成预算的41%,决算数小于预算数的主要原因,一是公务接待费减少,二是公务用车运行维护费减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位,即委机关本级、县保健所、县疾控中心、县卫生监督所、县新农合。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
严格执行中央有关文件精神,寿县卫健委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.17万元,占5.1%;公务接待费支出决算27.39万元,占27.06%;公务用车购置及运行费支出决算31.85万元,占31.47%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出5.17万元。2019年年初未安排因公出国(境)经费,2019年5月淮南市(根据皖台赴【2019】100号及淮政台【2019】2号文件)临时安排寿县医疗卫生界赴台招商考察活动。
2.公务接待费支出27.39万元, 与2018年初预算88万元相比减少60.61万元,下降68.87%。下降的原因是在经费使用过程中,严格控制公务接待活动,努力压缩公务接待支出。2019年寿县卫健委国内公务接待共407批次(其中外事接待0批次),2578人次(其中外事接待0人次)。主要是用于重大疫情、突发公共卫生事件应急处置及计划生育工作督导、外单位业务指导和工作调研等等公务活动支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出31.85万元,与年初预算52.9万元相比减少21.05万元,下降39.79%。下降的原因是委机关实行了车改,车辆减少,运行成本下降;未实行车改的单位也进一步健全了单位公务用车制度,规范了车辆使用管理,在保障单位正常运转、降低车辆运行经费方面也取得明显成效。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、卫生监督检查、医改调研、计划生育服务、健康扶贫及目标考核考评等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年底,寿县卫计系统机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
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